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你好,对方是被挂靠方,公司是挂靠方,对方收到了一笔银行承兑汇票的工程款,然后对方把所有银承转给我们公司,我们公司再转了90万现金给对方,因为对方需要把前面我们老板个人的垫资款,退还给我们老板个人,还需要扣除对方给我们出的证书费,这笔账怎么记呢?之前收到工程款是没有记账的。

2025-05-09 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-09 14:01

你们给被挂靠公司开发票吗?假设不开发票的情况下,借应收票据,贷其他应付款,被挂靠企业 借其他应付款,被挂靠企业贷库存现金 最好是走一个代收代付的说明。

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齐红老师 解答 2025-05-09 14:01

退还给你老板个人的外账就不要做了。

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快账用户7238 追问 2025-05-09 14:07

会给被挂靠公司开发票的

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快账用户7238 追问 2025-05-09 14:08

我是做内账,内账应该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2025-05-09 14:15

收到的汇票,借应收票据贷,主营业务收入 给被挂靠企业。 借预付账款贷,库存现金, 他支付给你老板。你老板之前垫付的款,你挂了哪个科目借哪个科目。贷预付账款被挂靠企业。

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快账用户7238 追问 2025-05-09 14:19

那前面老板垫付的款没有记这个软件

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齐红老师 解答 2025-05-09 14:21

补上 垫付的啥业务

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快账用户7238 追问 2025-05-09 14:25

垫付的货款

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齐红老师 解答 2025-05-09 14:29

借工程施工等 贷其他应付款、 借其他应付款、贷预付账款被挂靠企业

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快账用户7238 追问 2025-05-09 15:56

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-05-09 15:58

不用客气,工作愉快

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你好,同学。 你是要开票给资质方,他以支付成本 的形式支付给这个挂靠人的。
2020-12-31
你收钱可以,但是不能开票,开票要你的被挂靠方来开的哦
2020-09-01
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
2020-09-01
你好计入财务费用就可以
2022-05-12
你好!这个其实要做,最好就是A公司开5000的服务费发票
2022-05-12
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