你好,这个是借主营业务成本贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
我2022年有张成本票 ,当时分录是 借: 库存商品 88495.58 应交税费-应交增值税-进项 11504.42 贷:应付账款 100000,在2024年一月初在电子税务局做了进项税额11504.42元的转出,税款没交,准备下个月多认证个进项税给抵扣了,请问一下账上的进项税额转出详细分录怎么写呢
借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 进项转出分录咋写
上个月做分录,借,库存商品,应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款 这个月对方把进项发票红冲了,我们这边做进项转出,会计分录怎么写?
进项发票已经勾选抵扣,红冲了,账务处理为 借:应交税费-进项税额转出 21.86 贷:库存商品-待确认进项税额 -21.86 借:应付账款-暂估 -190 贷:应付账款-货款 -190 现在进项发票没有勾选抵扣就红冲了,账务处理是不是 借:应交税费-进项税额 -21.86 贷:库存商品-待确认进项税额 -21.86 借:应付账款-暂估 -190 贷:应付账款-货款 -190
出口退税进项勾选成了抵扣了,分录是借库存商品,应交税费进项税,贷应付账款,下个月做了进项转出,怎么写分录
收到一张普票,电话写错了,能用吗,其他信息正确
老师,总产值怎么算了?
砂石料场中间建账的时候,没法盘点库存的情况下,应付账款余额可以等于存货吗?怕后面再销售账面没有存货。
我想做一个表格。 表格里可以直接查看每个月的收入,季度纳的税金。每个月的个税申报明细还有社保申报明细 还有季度资产总计,负债合计, 所有者权益(或股东权益)合计 那我需要利用到什么公式这些啊,
老师,请问下总投资112万,A出资20万占股18%,B出资92万占股82%。后面新增了C出资30万,占股20%,然后A股份就是14.4%了,然后A就问112万*14.4%=161280,他出了20万,那多出来的38180去哪里了,这个怎么解释呢?
老师,请问如果企业给的工资只有花名册,没有一笔一笔勾兑,就不知道是支付外帐还是内帐,还有怎样筹划比较合理,浪费我的时间,我该怎么回复?前提是我是兼职会计
老师,1.员工个人名义抬头电话费做到管理费用要剔除吗?2.员工个人的车船,车保险,能税前扣除吗?
你好,问下本月预付一台设备配件35000元,等收到货了,该怎么做账?
老师 我是简易计税建筑业 我能抵扣进项税吗
老师 简易计税是每月都要报税吗 多久报税