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老师,您好!就是公司在22年11月买了一辆不汽车不含税价20万,24年12月卖给职工,开票6万,按照平均年限折旧,这个规范做账分录是?

2025-05-09 15:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-09 15:24

清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产20 变卖开票         借:银行存款6 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户9031 追问 2025-05-09 15:33

好的,25年税局通知说价格不合理,又让补交了7万元的差价的增值税,这个要怎么记分录。24年已结账。 汇算清缴时还需要怎么调整

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齐红老师 解答 2025-05-09 15:35

补交的增值税及附加计入固定资产清理,然后结转余额

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快账用户9031 追问 2025-05-09 15:38

直接计入到25年的账上吗?不用调整24年的账务了吧

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快账用户9031 追问 2025-05-09 15:39

还有补的7万的差价需要在汇算清缴时调增交所得税吗?如果需要这个分录要怎么做

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齐红老师 解答 2025-05-09 15:42

你不想税前扣除,就直接计入24年的费用或者直接计入利润分配-未分配利润就完事

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快账用户9031 追问 2025-05-09 15:52

那收到的7万元在汇算调整的时候计入到哪个表格,交所得税

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齐红老师 解答 2025-05-09 15:53

你直接计入利润分配-未分配利润,不需要做纳税调整

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快账用户9031 追问 2025-05-09 15:59

借:现金7万 贷:未分配利润7万 ?

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齐红老师 解答 2025-05-09 16:03

没明白你为啥还要收到7万?购买方给你补的?

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快账用户9031 追问 2025-05-09 16:32

没有,但是税局说我们卖的太便宜了,让补差额在汇算时调增补所得税

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齐红老师 解答 2025-05-09 16:36

那么只是纳税调增,没办法做账调整的,没有实际收入

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快账用户9031 追问 2025-05-09 16:37

哦哦,那纳税调增填写在哪个地方

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齐红老师 解答 2025-05-09 16:44

那个应该是属于特别纳税调整项目,需要联系税局处理

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清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产20 变卖开票         借:银行存款6 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2025-05-09
同学你好,这里没有发生的,挂往来,不要直接入福利费,已经发生的12万入福利费,没有发生的24万去其他应付款,发生时扣应付职工薪酬
2021-10-11
同学您好, 1、您进项税额需要抵扣的话,是需要调整的,不需要抵扣的话,可以不调整 调整的话,借应交税费-应交这增值税(进项税额)贷固定资产,折旧额多计提的,借利润分配-未分配利润负数贷累计折旧负数
2021-05-28
在该业务中,24 年 11 月转让小汽车时已收到了全部款项,即银行存款 18000 元和库存现金 40000 元,所以在 24 年 12 月 2 日不应再做 “借:应收账款 —— 优品汽车服务公司 58000;贷:固定资产清理 58000” 的备查分录,因为实际没有形成应收账款。 如果之前误做了该备查分录,要将 “应收账款” 平账的话,可以做如下分录进行冲销: 借:应收账款 —— 优品汽车服务公司 -58000 贷:固定资产清理 -58000 该分录以红字冲销的方式将错误记录的应收账款和固定资产清理进行了更正,使得账目回归到正确的状态,即不体现这笔不存在的应收账款。
2025-01-13
您好 今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同 请问是两台二手自卸车还要给对方16万么
2024-04-23
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