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您好老师,现在有个问题,就是我们是出口退税企业,有一笔订单外销的要交13%的增值税,之前都是零税率的,这笔是禁止出口的视同内销了,要交税,那他对应的进项发票还能退税吗?

2025-05-09 15:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-09 15:45

你好,那就可以抵扣,做内销售处理

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这个不涉及缴税的问题,可以没退税的是咱们的成本
2023-03-15
你好,是的,有的地方税局是这么算的,但有的地方是按增值税留抵退的.你要看你当地的税局是怎么计算的
2022-01-06
你好,同学。 你直接按核定的免抵税额计算你当期应该交纳的增值税。 然后你把免税退全部结转未交增值税。 借:应交税费-未交增值税或贷 应交增值税-出口退税 贷:应交增值税-出口抵减内销
2019-10-09
同学你好 对的 需要转内销
2023-02-09
你好,学员,不能退税,进项发票可以抵扣,出口收入是免税的,不用交税
2023-06-17
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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