您好,是需要把这个300确认收入的,要
老师,我们是建筑企业,增值税收入的确认,比如我们开票100万,甲方次月才给工程款80万,那我应该是要确认80万对应的增值税收入是么?剩余20万进账后才确认是么?
老师,我们是工程公司,预收了甲方300万,但是对方没要求我们开票,就一直没做收入实际工程进度也是三百万,我们这个要结转收入吗?怎么结转?后期真的开票了怎么处理
老师,你好,我是一般纳税人建筑工程公司,现在对方借我公司资质中标,我需要给甲方开100万发票出去。借我资质的公司承诺给我开100万油票专票进来,这样我的增值税是不是就不用交钱了啊?
老师,你好,我是一般纳税人建筑工程公司,现在对方借我公司资质中标,我需要给甲方开100万发票出去。借我资质的公司承诺给我开100万油票或者劳务费专票进来,这样我的增值税是不是就不用交钱了啊?还有其他需要交的税钱吗?
老师,我公司欠施工单位工程款 300 万, 这300万的发票没有给我公司开,后来债权方把债权转让给了三家公司,分别是一百万,五十万和 150万。在这个债务转让的过程中,我们要给转让后的债权方付款,开发票流程是个什么样子的?
老师,超市营业期交的电费,怎么入账
我想问一下,重新建账,固定资产有期初余额,但是录入期初余额后,资产负债表一直显示不平衡,资产类有数(因为录入期初了嘛),那负债+所有者权益那边要对应录哪里呢?
项目办公用品费用计入在建工程还是管理费用
请问营业收入5万,包含2000代金券,活动赠送的活动的抵扣券,现金券怎么入账呀,求分录
个人车辆租赁给公司开发票要交税吗
老师好,我是先进制造业,目前厂房置换跟对方企业互相开票了,对方开给我的进项算下来能加计抵减几百万,我能做加计抵减吗
老师,8月携程结算给我们的款是扣掉平台费的钱,平台费扣掉207.85元没开票,我8月份做了销售费用-暂估207.85元,到了9月发票携程开了1008元的票给我们,应该是退单引起的系统金额紊乱,那我9月份做这样的分录可以吗?借:销售费用1008借:销售费用-暂估207.85 贷:其他应付款-老板,多出的票我就当老板付的款可以吗?金额也不多可以这样做吗?
老师,你好,问一下:老板让会计在京东买五粮液白酒两箱国庆中秋送礼,因为是国补补贴的东西只能开个人发票不能开公司抬头,这种情况做账可以做招待费吗
老师,建筑工程合同 印花税按照结算额还是合同额计算
老师,我是做进口榴莲批发的,是和家人合伙,之前没参与公司管理,现在开始进入公司管理,我们是小规模一般纳税人,外账是给外面的人做的,内账是自己亲戚做的,做不好,我现在需要学习内账和如何合理避税
我是简易计税得,这个300万其中有分包单位120万,实际税金是按照180万交税的,但是税务申报表里,哪里显示120万的税金呢?
换句话就是再税务申报表里哪里填写分包的税金,是简易计税
您好,可以截个图吗我看一下
就是税务局的申报表
您好,有个简易计税分包的地方,进项税,那个附表二,你可以截个图
那也就是说 简易计税 也可以抵扣分包的进项税 是吗
对这个理解是没错的。
那分包的进项我是自己手填写吗 需要需要认证
对这个的话是自己写的。对这个的话是自己写的。
简易计税 分包的进项不需要认证吗??
那部分不能抵扣的,不需要认证抵扣的才认证。那部分不能抵扣的,不需要认证抵扣的才认证。