您好,是需要把这个300确认收入的,要

老师,我们是建筑企业,增值税收入的确认,比如我们开票100万,甲方次月才给工程款80万,那我应该是要确认80万对应的增值税收入是么?剩余20万进账后才确认是么?
老师,我们是工程公司,预收了甲方300万,但是对方没要求我们开票,就一直没做收入实际工程进度也是三百万,我们这个要结转收入吗?怎么结转?后期真的开票了怎么处理
老师,你好,我是一般纳税人建筑工程公司,现在对方借我公司资质中标,我需要给甲方开100万发票出去。借我资质的公司承诺给我开100万油票专票进来,这样我的增值税是不是就不用交钱了啊?
老师,你好,我是一般纳税人建筑工程公司,现在对方借我公司资质中标,我需要给甲方开100万发票出去。借我资质的公司承诺给我开100万油票或者劳务费专票进来,这样我的增值税是不是就不用交钱了啊?还有其他需要交的税钱吗?
老师,我公司欠施工单位工程款 300 万, 这300万的发票没有给我公司开,后来债权方把债权转让给了三家公司,分别是一百万,五十万和 150万。在这个债务转让的过程中,我们要给转让后的债权方付款,开发票流程是个什么样子的?
老师你好,请问一下,借款往来去年的漏记了,今年补记可以吗,用哪儿个科目啊
老师,请问我如果给异地公司注册营业执照,那银行的手续应该怎么去办理?可以在网上直接办理?还是在我所在地的银行给异地公司开户就可以?
老师,2025年第一季度申报的企业所得税,后期我更正的时候产生了退税,我选择的是先抵后退,它这个应该不会引起税务稽查吧?因为我们企业所得税汇算清缴的时候是要交税的,汇算清缴的时候肯定是不会产生退税,然后再就是我是12月份增值税抵扣了之后,然后少交点增值税嘛,相当于就是没有直接从国库退钱,这样应该问题不太严重吧?
你好!酒店有一笔分录是购买小商品,借主营业务成本,贷应付账款,这个分录怎么理解呀,我们正常分录不是借库存商品,贷应付账款,结转成本,借主营业务成本,带库存商品吗?
@朴老师,有个公司他们当时从个人那里买了个二手叉车,并未入固定资产账目,现在要卖的话怎么处理?是不是不能开票?
老师好,我单位是生产白酒的企业,现在接了一批订单,客户自己定制包装材料,我们只负责酒水,这个税务怎么处理,
银行账户设置数大于经营主体向税务机关提供数是什么意思
人力资源-施工费 属于劳务费还是?
加油票备注栏的车牌号不是公司的是员工自己的车牌,入账有影响吗?
老师,养殖企业,月底结存的畜牧生产成本,是那些羊的,怎么检验结存的金额是否合理?
我是简易计税得,这个300万其中有分包单位120万,实际税金是按照180万交税的,但是税务申报表里,哪里显示120万的税金呢?
换句话就是再税务申报表里哪里填写分包的税金,是简易计税
您好,可以截个图吗我看一下
就是税务局的申报表
您好,有个简易计税分包的地方,进项税,那个附表二,你可以截个图
那也就是说 简易计税 也可以抵扣分包的进项税 是吗
对这个理解是没错的。
那分包的进项我是自己手填写吗 需要需要认证
对这个的话是自己写的。对这个的话是自己写的。
简易计税 分包的进项不需要认证吗??
那部分不能抵扣的,不需要认证抵扣的才认证。那部分不能抵扣的,不需要认证抵扣的才认证。