完工进度也是500 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借工程施工贷原材料,应付帐款,应付职工薪酬灯 借主营业务成本 贷工程施工
问一个实际业务,甲方(商贸公司)和乙方(建筑公司)签了10万元的建筑合同,因为建筑施工问题甲方罚了乙方5千元,工程完毕甲方在工程款里减出来5千元,直接支付乙方9万5千元,乙方应该给甲方开具10万元发票,还是9万5千元发票?分录怎么做呢?
老师,我们是建筑公司,总包方(乙方),承包工程完工交付给甲方的。我们乙方建筑工程公司购买的水泥、钢筋、混凝土取得发票怎么做会计分录,然后怎么结转成本?求分录
师,我们是建筑公司总包方(乙方),承包工程完工交付给甲方的。我们乙方建筑工程公司购买的水泥、钢筋、混凝土取得发票怎么做会计分录,然后怎么结转成本?可不可以直接计入工程施工?这样对吗?借:工程施工~材料应交增值税~进项税额贷:应付账款结转成本:借:主营业务成本贷:工程施工~材料
老师们,2022年,甲方是施工单位,乙方是房地产企业,乙方欠甲方500万,没钱就用自己的商品房抵债了,但在2022年乙方并不能确定商品房的市场价,所以2022年甲方就暂估500万元,分录是借:在建工程 500 万元 贷:应收账款500万元。到2023年乙方确定商品房的市场价是600万元,请问甲方2023年该怎么入账做分录?
老师,,我是施工方建筑业的账,现在甲方根据产值叫我开票300万,我票开好后钱怎么给我了,工程还在进行中,我需要把这个300确认收入吗
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
老师,深圳新公司首次弄公积金需要什么资料,什么流程啊,能详细一点吗,没搞过
企业基层工会做账 2022年职工团建 借:职工活动支出-文体 16892 贷:银行存款 16892 (货款已转) 然后2025年 开具16892的发票作废了 开成10672的发票 然后6220元也给我们退回来了如何做账
老师税务局勾选抵扣发票,税额和有效抵扣额有差异,怎么做账呢?
我是小规模纳税人,对方要我方开9点的税,可不可以要税局代开税票,税金是不是属于我公司的税金
老师,我开出去的票税类编码不对,购买方已经抵扣了,我该怎么处理
奶茶品牌发生的客户及点位经由介绍成交后的介绍费转给个人在审核时需要审核哪几个附件?
老师,如果6月增值税申报表报错了,只用更正6月的申报表还是7.8月都要更正呢,有留抵税
请问老师,公司租用的员工车辆,有租车协议,可以0租金租入吗?
老师,这么说,我是建筑工程施工方乙方,今天向甲方开票500万,工程还在进行中,与甲方的总包合同是2000万,预算1600万,都是一般纳税人,我怎么结转收入成本?分录怎么写?我下次要找你怎么找
你好预算1600是什么意思。
你现在完工进度是多少?完工了多少?
成本预算1600万
你现在完工进度是多少?完工了多少? 根据完工进度确认收入,这个最准确,主要是需要这一个。
现实中都是开票确认收入,你看这个账怎样做
借应收账款500 贷主营业务收入 应交税费 借工程施工贷原材料,应付帐款,应付职工薪酬灯 借主营业务成本1600/2000*500 贷工程施工
现实中是不是这样做的???我后期怎么找你
现实中也有这么做的,但是他和完工进度不能差的太多。 就像你已经完工了,我在1月份就已经完工了,但是我在7.8月份才开发票。这种时间差的有点长的情况下,一旦被税务局查账的话,他会要求补税的 如果1月份完工,但是我在2月份开发票。这个差的不长的情况下,一般是没有关系的
这种情况下,你们自己把握。最好是让项目监理那边给你们提供一个完工进度单 你在提问的时候直接写 找郭老师回复一下 不要写问题 我怕写了问题别人接走
年底前开票收入和进度单匹配如何?
开发票金额/2000 这个就是完工进度 计算出来的和你的完工进度单核对
我是这么理解,,但是甲方肯定不会按进度给你,都是要掐点给比如应该给800万,只给600万,我只有按照600开票,按600比例去算成本,
可以 上面我给写的那个就是按600对应的成本计算的 是400
现实中建筑会计是否这样做
没有完工进度的是这么做的