完工进度也是500 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借工程施工贷原材料,应付帐款,应付职工薪酬灯 借主营业务成本 贷工程施工

问一个实际业务,甲方(商贸公司)和乙方(建筑公司)签了10万元的建筑合同,因为建筑施工问题甲方罚了乙方5千元,工程完毕甲方在工程款里减出来5千元,直接支付乙方9万5千元,乙方应该给甲方开具10万元发票,还是9万5千元发票?分录怎么做呢?
老师,我们是建筑公司,总包方(乙方),承包工程完工交付给甲方的。我们乙方建筑工程公司购买的水泥、钢筋、混凝土取得发票怎么做会计分录,然后怎么结转成本?求分录
师,我们是建筑公司总包方(乙方),承包工程完工交付给甲方的。我们乙方建筑工程公司购买的水泥、钢筋、混凝土取得发票怎么做会计分录,然后怎么结转成本?可不可以直接计入工程施工?这样对吗?借:工程施工~材料应交增值税~进项税额贷:应付账款结转成本:借:主营业务成本贷:工程施工~材料
老师们,2022年,甲方是施工单位,乙方是房地产企业,乙方欠甲方500万,没钱就用自己的商品房抵债了,但在2022年乙方并不能确定商品房的市场价,所以2022年甲方就暂估500万元,分录是借:在建工程 500 万元 贷:应收账款500万元。到2023年乙方确定商品房的市场价是600万元,请问甲方2023年该怎么入账做分录?
老师,,我是施工方建筑业的账,现在甲方根据产值叫我开票300万,我票开好后钱怎么给我了,工程还在进行中,我需要把这个300确认收入吗
小规模公司6月多开了一张发票,3400元,10月25日申报了第三季度报表,申报表与财报不一样,相差了3400,当时为了缴税,调多财账3400. 当时没作废,,但是现在股权变更申报不了,应收不一致,我需要怎么做账,老师我昨天发票冲红了,但不用修改报表(税局说)。我补做一步分录,借:应收,贷:主营业务收入,(财报营收一致了,)不过现在又本期收入不一致
老师,我们企业支付了两笔合计800的造价费,用小额零星收款收据,还要给他们申报个人所得税吗
采购客户礼品开专票可以抵税吗?
小规模开专票没超过30万,附加税怎么交,一般纳税人附加税怎么交
如果用工会经费发放月饼,还需要申报个税吗
公司已经注销,收到税务推送残保金未报的短信,核实了一下去年社保平均人数超30人了,报个税的人数没超,应该怎么申报啊?已经注销的公司是否还需要去申报呢
老师可以讲一下这个题吗?
老师,这是一张专票,开了50万多,下面两行的规格和名称不匹配,影响大不大,能用吗
1、这个报关单的汇率,怎么查询,以哪天汇率为结算依据,当月报关单,发现增值税申报表没有申报免抵退税,一般在什么情况下不申报?还是什么事项为完成呢?什么情况下再申报免抵退税额 2、增值税申报表一般项目收入额,与14行中的免退税额的关系是什么?
25年12月购入的固定资产可以一次性抵扣25年的利润吗?税务系统申报一次性折旧,可以用12月的所属期吗
老师,这么说,我是建筑工程施工方乙方,今天向甲方开票500万,工程还在进行中,与甲方的总包合同是2000万,预算1600万,都是一般纳税人,我怎么结转收入成本?分录怎么写?我下次要找你怎么找
你好预算1600是什么意思。
你现在完工进度是多少?完工了多少?
成本预算1600万
你现在完工进度是多少?完工了多少? 根据完工进度确认收入,这个最准确,主要是需要这一个。
现实中都是开票确认收入,你看这个账怎样做
借应收账款500 贷主营业务收入 应交税费 借工程施工贷原材料,应付帐款,应付职工薪酬灯 借主营业务成本1600/2000*500 贷工程施工
现实中是不是这样做的???我后期怎么找你
现实中也有这么做的,但是他和完工进度不能差的太多。 就像你已经完工了,我在1月份就已经完工了,但是我在7.8月份才开发票。这种时间差的有点长的情况下,一旦被税务局查账的话,他会要求补税的 如果1月份完工,但是我在2月份开发票。这个差的不长的情况下,一般是没有关系的
这种情况下,你们自己把握。最好是让项目监理那边给你们提供一个完工进度单 你在提问的时候直接写 找郭老师回复一下 不要写问题 我怕写了问题别人接走
年底前开票收入和进度单匹配如何?
开发票金额/2000 这个就是完工进度 计算出来的和你的完工进度单核对
我是这么理解,,但是甲方肯定不会按进度给你,都是要掐点给比如应该给800万,只给600万,我只有按照600开票,按600比例去算成本,
可以 上面我给写的那个就是按600对应的成本计算的 是400
现实中建筑会计是否这样做
没有完工进度的是这么做的