完工进度也是500 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借工程施工贷原材料,应付帐款,应付职工薪酬灯 借主营业务成本 贷工程施工
问一个实际业务,甲方(商贸公司)和乙方(建筑公司)签了10万元的建筑合同,因为建筑施工问题甲方罚了乙方5千元,工程完毕甲方在工程款里减出来5千元,直接支付乙方9万5千元,乙方应该给甲方开具10万元发票,还是9万5千元发票?分录怎么做呢?
师,我们是建筑公司总包方(乙方),承包工程完工交付给甲方的。我们乙方建筑工程公司购买的水泥、钢筋、混凝土取得发票怎么做会计分录,然后怎么结转成本?可不可以直接计入工程施工?这样对吗?借:工程施工~材料应交增值税~进项税额贷:应付账款结转成本:借:主营业务成本贷:工程施工~材料
老师们,2022年,甲方是施工单位,乙方是房地产企业,乙方欠甲方500万,没钱就用自己的商品房抵债了,但在2022年乙方并不能确定商品房的市场价,所以2022年甲方就暂估500万元,分录是借:在建工程 500 万元 贷:应收账款500万元。到2023年乙方确定商品房的市场价是600万元,请问甲方2023年该怎么入账做分录?
老师,,我是施工方建筑业的账,现在甲方根据产值叫我开票300万,我票开好后钱怎么给我了,工程还在进行中,我需要把这个300确认收入吗
找宋生老师 老师 我是建筑施工方 现在开票给甲方1400万,都是一般纳税人,与甲方的总合同是8000万,预算成本7000万,工程还在建设中,怎么写分录,收入和成本都是多少
金额多少以上的算做固定资产
应收账款的合同质量扣款是否可以计入营业外支出,营业外支出的二级科目列什么明细?这部分营业外支出在所得税汇算清缴税前扣除是否有相关的政策依据?
计提社保时,计提了14个人的其他应收款个人社保部分,但发工资时,因有一个员工离职,同事没有扣除个人社保金额,直接发放了,那做发放工资账的时候,其他应收款个人社保部分就有余额,这笔账应该怎么做
24年计提的,25年收到发票啦,那发票时附再24年还是25年,然后记账凭证是啥
老师,公司给员工缴纳5月份的社保(公司第一次给员工缴纳社保,新员工),申报的时候选择税款所属期起:2025年5月;税款所属期止:2025年5月,为什么缴费期限是2025年6月30日呢?我现在想要缴纳5月份的社保,缴费期限不应该是5月25日或者5月底结束吗?还是我申报的时候税款所属期填错了吗?请老师指教呢
老师,我想请教一下,我的预收账款不平,应该怎么做呢?
老师,晚上好!我想请教一下
个税首次忘交 是不是不用罚滞纳金
老师,请问一下,申请出口食品生产企业备案,需要先办个电子口岸卡是吗?那要怎么申请呢?个体户可以申请这个备案吗?
老师你好。请问25年1月补缴的2024年7-12月的养老保险,汇算清缴算24年还是25年
老师,这么说,我是建筑工程施工方乙方,今天向甲方开票500万,工程还在进行中,与甲方的总包合同是2000万,预算1600万,都是一般纳税人,我怎么结转收入成本?分录怎么写?我下次要找你怎么找
你好预算1600是什么意思。
你现在完工进度是多少?完工了多少?
成本预算1600万
你现在完工进度是多少?完工了多少? 根据完工进度确认收入,这个最准确,主要是需要这一个。
现实中都是开票确认收入,你看这个账怎样做
借应收账款500 贷主营业务收入 应交税费 借工程施工贷原材料,应付帐款,应付职工薪酬灯 借主营业务成本1600/2000*500 贷工程施工
现实中是不是这样做的???我后期怎么找你
现实中也有这么做的,但是他和完工进度不能差的太多。 就像你已经完工了,我在1月份就已经完工了,但是我在7.8月份才开发票。这种时间差的有点长的情况下,一旦被税务局查账的话,他会要求补税的 如果1月份完工,但是我在2月份开发票。这个差的不长的情况下,一般是没有关系的
这种情况下,你们自己把握。最好是让项目监理那边给你们提供一个完工进度单 你在提问的时候直接写 找郭老师回复一下 不要写问题 我怕写了问题别人接走
年底前开票收入和进度单匹配如何?
开发票金额/2000 这个就是完工进度 计算出来的和你的完工进度单核对
我是这么理解,,但是甲方肯定不会按进度给你,都是要掐点给比如应该给800万,只给600万,我只有按照600开票,按600比例去算成本,
可以 上面我给写的那个就是按600对应的成本计算的 是400
现实中建筑会计是否这样做
没有完工进度的是这么做的