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老师 2月份收到对方30万预付款 3月份给对方开票含税金额为1899000 4月份给对方开票含税金额为2365400 4月份收到对方120万货款 增值税率为9% 怎么做会计科目

2025-05-11 11:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-11 11:45

您好,2月份收到预付款时 借:银行存款 300000 贷:预收账款 300000 3月份开票时 不含税金额 = 1899000 / (1 %2B 9% = 1742201.83 应交增值税 = 1899000 - 1742201.83 = 156798.17 借:预收账款 1899000 贷:主营业务收入 1742201.83 应交税费 - 应交增值税 销项税额 156798.17 4月份开票时 不含税金额 = 2365400 / (1 %2B 9% = 2170100.92 应交增值税 = 2365400 - 2170100.92 = 195299.08 借:预收账款 2365400 贷:主营业务收入 2170100.92 应交税费 - 应交增值税 销项税额 195299.08 4月份收到货款时 借:银行存款 1200000 贷:预收账款 1200000

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快账用户2081 追问 2025-05-11 12:01

这里不能用应收账款嘛?

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齐红老师 解答 2025-05-11 12:02

您好,当然可以的,把预收全部换成应收行的,往来科目您习惯用哪个就用哪个

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快账用户2081 追问 2025-05-11 12:14

用应收账款的话,前面收的30万也要改成应收账款嘛?

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齐红老师 解答 2025-05-11 12:19

您好,是的,一个往来单位只用一下往来科目,这样方便对账嘛

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