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填写季度企业所得税申报表时,营业成本,我们是幼儿园业务活动成本多点,管理费用也有,那申报表那个营业成本我该怎么填,还有营业收入,我们有政府补助的收入财务报表我放营业外收入,收的学费放在主营业务收入,提交企业所得税时,只有营业收入,我是填两个收入合计还是只填主营业务收入
老师,请问公司收到了政府技改奖金,入账到营业外收入,再申报企业所得税的时候是交税了的,汇算清缴里专项用途财政性资金纳税调整明细表怎么填报
老师好!我们公司是一家养老院,本月开了增值税普票,做了主营业务收入,又收到政府补助的运营补贴,做了政府补助收入,在申报增值税报表时,是不是只把开的普票数据申报就可以,政府补助的运营补助数据不用填呀?请教老师们!
老师我们是一般纳税人,商务局给我们公司发了一笔奖补资金,然后我们也开具了普通发票,商务局的人说这部分补贴有文件显示是不征税的,那么我已经计入营业外收入,在申报所得税的时候,在申报表上面扣除就可以了是吗,账务处理就计入营业外收入是吗?
公司收到稳岗就业补贴,记账时计入了营业外支出。填写《企业所得税申报表》时填列在了营业外收入政府补助利得中,就让我填专项用途财政性资金纳税调整明细表。怎么填列呢
收到社保局生育津贴款,产假期间工资正常发的,如何做账
企业招用重点群体人员抵减的增值税以及附加税怎么做账?
针对这张状态显示正常,但是显示有风险的发票,税务局那边要反馈,这样的话我图2该怎么选?发票的进项我记在待抵扣,其他正常记,这样有没有问题?
转租房子的收入,需要做成本吗?
老师,我们2022年账套调整数据过,税务老师说2022年利润表跟申报表数据没有对上,可以我对了一下,是正确的!还是说第四季度利润表也要更改?
饭店是一般纳税人,但是客人大部分都是个人只能开普票,我买菜对方可以给我开专票,这种情况我能抵扣增值税吗。饭店能不能给公司名头的客人开专票
酒店的利润率怎么计算
老师们好!请教一个问题,我有一个个体户,现在想注销,开了几万块钱的票,还有100多万的未开票,如果注销怎么做才能做到不交税或者少交税?
老师出口的三方贸易合同怎么签,需要注明什么,盖谁的章。
个体经营还是小规模纳税人,所得税是走个人经营所得税还是小规模纳税人的小微企业?
您好,还得跟税务局先确认清楚,直接计入应税收入,无需调整。不征税收入就需符合专项用途、单独核算等条件,填报 A105040表 调减所得额。需要补助批复文件、资金拨付证明、支出明细 备查 2.如果不征税收入更正申报是 A101010表 :在 营业外收入-政府补助利得 第20行 单独填写补助金额。 A105020表 如适用 :处理分期确认收入的税会差异。 A105040表 不征税收入 :填写补助金额并调减所得额。主表 A100000 :核对第1、11行与明细表数据一致。