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老师,您好!之前增值税有留底,实际缴纳的增值税会少,那我现在未交增值税的余额不对,怎么办?

2025-05-11 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-11 17:31

同学你好,实际缴纳比账上少,是不是 因为 享受 优惠税率的原因, 如果是的话,账实差异 计入 营业外收入

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快账用户2960 追问 2025-05-11 17:33

不是就是有一个月进项大于销项,形成了留底税额,但是我这个月把留底都用完了,需要交税了

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快账用户2960 追问 2025-05-11 17:34

那我未交增值税的余额是不是应该等于我要加纳的增值税的金额啊?还是还会有那个留底税额的差异啊?

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齐红老师 解答 2025-05-11 17:41

明白你的意思了, 正常来说,税局与账务,  是一样的结果,不会有差异, 举例说明 假如,税局 上个月留底=20 那么,你的【应交税费-应交增值税】的余额也= -20的, 如果你平时,不管交税与否, 都把 进项税 销项税 清0,  那么,你查一下,上个月留底的税额计入哪个科目了, 用账实差异 做对冲,

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齐红老师 解答 2025-05-11 17:42

另外 这个月要交税 那么,4月的财务账,有没有提前计提, 因为,我不知道 你家的做账顺序, 先报税,后做账,还是相反。 但是,不管怎么样,  【未交增值税余额】 账上和税局是一样的

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快账用户2960 追问 2025-05-11 18:16

老师,我都是先计提后交税,就是我1月正常交了税,但是2月份开了红字发票,当月没再开发票,所以造成了留底,3月份用了一部分留底没用完,这4月份用完了,我还要交税,那我的凭证就写冲销留底税额吗?然后把那个数冲回去就行了,是吗?

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快账用户2960 追问 2025-05-11 18:24

老师凭证应该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2025-05-11 18:35

明白了,要把那个 红票  做账, 假如,收入还存在,只是说,增值税的部分红冲了,那么,这样做账 假如税金=300 借:应交税费-应交增值税-销项税  300 贷:应收账款   300

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齐红老师 解答 2025-05-11 18:36

等到后续再开篮字发票时, 只做增值税的部分就行

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快账用户2960 追问 2025-05-11 18:55

红冲的时候应该收入和税金都冲销了

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齐红老师 解答 2025-05-11 19:22

如果客户有退货的话,  就按照你说的 做。 收入成本 都冲销掉。 如果客户没有退货的话, 就按照我说的做, 否则 收入与成本不匹配了, 另外, 增值税收入 和 所得税收入, 计税规则 不一样,本身就可以有差异的, 

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你去看这个步骤去结转,这个弄不出来,未分配利润调平这个
2021-03-02
本月的账务处理是正确的。此时再看本月的“应交税费——未交增值税”科目的余额,就是是借方余额,表示还是留抵增值税,不需要缴纳增值税。如果是本月“应交税费——未交增值税”科目是贷方余额,表示需要缴纳增值税,次月需要缴纳增值税平账。
2023-04-12
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