你的意思是你支付了两次工资?
上个月我调整了去年的分录但,现在我账面上多了这一万块的应付职工薪酬,我要做什么分录平了这笔一万块
老师您好请问我们去年有笔钱已经现金支付了但是到年底的时候忘记了又多做了一笔欠付应付账款 我们今年要怎么冲销呢
老师,请问我有个工程,工资部分业主直接付给农民工了,去年就已经付了,这个我现在做调整分录应该怎么做
想问下老师,企业做了这样一笔分录,我现在要把它调整正确,因为做什么分录呢。 问题是:1-12月计提都是借销售费用-工资,贷应付职工薪酬-工资,但是12月突然做了这样一笔分录,等于应付职工薪酬-工资多计提了这个数,现在不平了,怎么做调整分录呢
跨年费用如何调整。小企业会计准则,去年少计提一笔工资,今年多了一笔计提工资。原分录,借 管理—工资 100 贷 应付职工薪酬 100。也就是这笔账是在今年1月里的,本来应该在去年的。那么调整分录到底咋做?借 管理—工资100贷利润分配—未分配利润?这不是管理费用多增加100了?
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
奥,老师,起初只有预收账款余额,银行存款余额,还有出纳的备用金,找不到对应关系,怎么建账
老师好,甲房地产公司,小企业会计准则,甲是乙的股东占25%,汇算清缴要勾选201吗?甲股权平价转让了,无收益损失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心点到月末处理怎么撤回
老师,只有预收好银行余额,关键是预收和银行存款余额不一致,怎么中途建账
老师,进口货物缴纳增值税不用勾选抵扣吗?直接填写吗
请问老师建筑业,每个项目的材料发票进入的比较早,没有用完那么多材料,材料票的金额放在存货中呢还是在建工程
你好老师,公司基本户每月转账需扣银行手续费,需要向银行索取发票吗,未取得发票需要汇算清缴纳税调增吗
您好,我们是二手车销售公司,就是有时候在车管所开了发票,是我们公司的车卖出,然后车管所代开的,那需要公司申报增值税吗?但是车管所那份发票已经在车管所报了税了。还有一种就是我们开了一份电子普票,去到车管所后车管所又帮忙开了一份二手车发票这个也是我们自己申报增值税?
对的,老师
好吧,你厉害,你把收回来然后把多做的分录冲会就行了
那时候刚接手过来,实操经验不熟
是负数冲回吗?
对的吧原分录对应的数字变成负数就可以
回答满意可以给个5星,谢谢