你好 之前分录是怎么做的?
老师,们单位有一笔其他应付款,去年给开了转账支票,他们没有取走,我们单位已经记账了,现在跨年了,对方也不要这笔钱了,怎么记账?跨年是不是不能冲红?应该怎么做账务处理?谢谢
老师您好请问我们去年有笔钱已经现金支付了但是到年底的时候忘记了又多做了一笔欠付应付账款 我们今年要怎么冲销呢
就是19年我们给一家企业付了一笔货款,付了90%,剩下的10%记在了其他应付账款,但是去年把剩下的钱付了,记账的时候没有把其他应付款账款冲掉,导致今年还挂着呢,请问今年该怎么调整科目?
老师您好!去年会计保证金做计提了,收到钱的时候没冲减,又做了一笔其他应付款,用友2020年已经结账了,现在需要怎么办?
我们有一笔账,跟前任会计20年底的时候因为漏支付了,但是20年度已经记账了。21年1月份封账结束之后才补支付的。这样子的话我21年度该怎么冲她的账呢?
借事业支出公用经费培训费 贷现金 年底欠付借事业支出公用经费培训费 贷应付账款
之前分录不变,金额是负数就可以。。
就是借事业支出公用经费培训费 负数 贷应付账款 负数吗
你好 是的可以这么做的。
好的谢谢老师
不用客气的,工作愉快。