你好,你附加税和所得税要计提,才能平

老师,你好。异地施工企业预缴税款,借:应交税费—预缴增值税 附加税 企业所得税 印花税 贷:银行存款 。这笔分录对吗? 附加税 企业所得税 印花税需要计提吗?
异地预缴税款:借:应交税费——应交增值税(已交税金)、营业税金及附加——城建税,教育费附加,地方教育费附加、印花税、水利基金; 企业所得税 贷;银行存款 这样做分录计提吗?
老师预交的增值税以及附加,分录借应交税费 —应交增值税—预交增值税 税金及附加—城建税 贷银行 对吗
老师,建筑企业异地预交增值税及附加税时,借:应交税费,预交增值税 100 借:税金及附加 12 应交税费-各项附加, 贷:应交税费-各项附加 12 银行:112,然后月底降预交增值税结转到未交增值税吗?谢谢
老师,我司4月份有异地预缴增值税及附加,还有预交企业所得税,分录:借; 应交税费-预交增值税 应交税费--附加税 应交税费-企业所得税 贷:银行存款 请问老师分录对吗?
待抵扣进项税额,和待认证进项税额,这两个科目有什么区别
有没有电商会计老师,抖音巨量百应 巨量前川,这俩是不是公司财务负责呢
以前收到的款,计入预收账款200万。注销时,可以一次性计入主营业务收入吗?缴纳增值税及企业所得税吗
老师,请问10月办的执照,11月在电子税务局备案,几月要申报
老师,外地的餐饮发票可以做福利费吗
财务费用、研发费用算经管费用吗
才营业的餐饮公司,开支需要对方提供专票吗?
员工报销,发票金额是200,员工提供的支付凭证是199.98,其中0.02分钱是某银行账号给的优惠额。那给员工报销时200,还是199.98呢
老师好,企业规模微型、小型、中型、大型,这个区分标准是什么?统计局要填数据
农业机械属于免税范围吗
是的老师,我想问的就是这个。是当月月底需要做下计提?还是说以后月份预交的增值税需要抵减时再去做计提,?
你好,你预交当月计提就行。
理解的 总结下哈老师,预交的所有税费(增值及附加、企税)预交当月计提。而不是抵减当月计提对吧。
你好,你预交的金额,下个月申报的时候,是可以抵减的。
老师你说的这句话,我理解的。我的问题是预交了,啥时候做计提的问题。
预交的所有税费(增值及附加、企税)预交当月计提。而不是抵减当月计提对吧。
你好,是可以抵减的,下个月申报的时候,递减。
我知道可以抵减!!!知道可以抵减!我的问题是预交税款啥时候计提的问题!
预交的所有税费(增值及附加、企税)预交的当月计提。而不是抵减的当月计提对吧。
你好,预交当月计提,当月交。