你好,你附加税和所得税要计提,才能平

请问老师,建筑业一般人,在外地有预缴税业务,发生的时候,借:应交税费-预交印花税 -预交企业所得税 贷:其他应付款-法人 结转税金及附加: 借:税金及附加 贷:?? 印花税和企业所得税怎么结转? 还有预交的工会经费,怎样做分录呢?
老师预交的增值税以及附加,分录借应交税费 —应交增值税—预交增值税 税金及附加—城建税 贷银行 对吗
老师,建筑企业异地预交增值税及附加税时,借:应交税费,预交增值税 100 借:税金及附加 12 应交税费-各项附加, 贷:应交税费-各项附加 12 银行:112,然后月底降预交增值税结转到未交增值税吗?谢谢
老师,预缴增值税的时候,有附加税,写一个分录可以吗? 借 : 应交税费-预交增值税 税金及附加 贷 : 银行存款 这样行不行?
老师,我司4月份有异地预缴增值税及附加,还有预交企业所得税,分录:借; 应交税费-预交增值税 应交税费--附加税 应交税费-企业所得税 贷:银行存款 请问老师分录对吗?
老师,做工商年报的时候,这个认缴出资时间怎么填
老师您好, 更正要改的月份申报表 及财务报表,以后报表的逻辑关系也要对才可以,那今年怎么做凭证呢?比如,2025年需要补无票收入100万了,25年的财报和报表也改了,那26年要是还做凭证增加100万收入,要是延续以前财报的数据,是不是就重复了。今年负债表的年初数要和税务更正过的数据一致吧,那26年的凭证再做就重复了,怎么能做到账和表一致呢?不知道我表达的对不对,谢谢您
老师,请问工商年报中的纳税总额具体包括哪些内容?包括印花税和个税嘛?
请问老师,我用的是柠檬云财务软件。客户要求分项目做,利润这块我怎么才能几个项目的盈利情况呢
你好老师 牙科诊所可以办个体吗还是必须是公司形式
老师,面试AI投资公司会计要注意什么,他们税务风险和账务处理是怎么样的
老师 AI的投资公司做什么的,账务处理是
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
老师,面试投资公司会计要注意什么,他们税务风险和账务处理是怎么样的
这月刚成立分公司,税务该怎么开通办理
是的老师,我想问的就是这个。是当月月底需要做下计提?还是说以后月份预交的增值税需要抵减时再去做计提,?
你好,你预交当月计提就行。
理解的 总结下哈老师,预交的所有税费(增值及附加、企税)预交当月计提。而不是抵减当月计提对吧。
你好,你预交的金额,下个月申报的时候,是可以抵减的。
老师你说的这句话,我理解的。我的问题是预交了,啥时候做计提的问题。
预交的所有税费(增值及附加、企税)预交当月计提。而不是抵减当月计提对吧。
你好,是可以抵减的,下个月申报的时候,递减。
我知道可以抵减!!!知道可以抵减!我的问题是预交税款啥时候计提的问题!
预交的所有税费(增值及附加、企税)预交的当月计提。而不是抵减的当月计提对吧。
你好,预交当月计提,当月交。