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老师,我司4月份有异地预缴增值税及附加,还有预交企业所得税,分录:借; 应交税费-预交增值税 应交税费--附加税 应交税费-企业所得税 贷:银行存款 请问老师分录对吗?

2025-05-12 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-12 09:54

你好,你附加税和所得税要计提,才能平

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快账用户4033 追问 2025-05-12 09:59

是的老师,我想问的就是这个。是当月月底需要做下计提?还是说以后月份预交的增值税需要抵减时再去做计提,?

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齐红老师 解答 2025-05-12 10:00

你好,你预交当月计提就行。

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快账用户4033 追问 2025-05-12 10:05

理解的 总结下哈老师,预交的所有税费(增值及附加、企税)预交当月计提。而不是抵减当月计提对吧。

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齐红老师 解答 2025-05-12 10:08

你好,你预交的金额,下个月申报的时候,是可以抵减的。

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快账用户4033 追问 2025-05-12 10:24

老师你说的这句话,我理解的。我的问题是预交了,啥时候做计提的问题。

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快账用户4033 追问 2025-05-12 10:24

预交的所有税费(增值及附加、企税)预交当月计提。而不是抵减当月计提对吧。

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齐红老师 解答 2025-05-12 10:26

你好,是可以抵减的,下个月申报的时候,递减。

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快账用户4033 追问 2025-05-12 10:28

我知道可以抵减!!!知道可以抵减!我的问题是预交税款啥时候计提的问题!

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快账用户4033 追问 2025-05-12 10:29

预交的所有税费(增值及附加、企税)预交的当月计提。而不是抵减的当月计提对吧。

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齐红老师 解答 2025-05-12 10:29

你好,预交当月计提,当月交。

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你好,你附加税和所得税要计提,才能平
2025-05-12
同学你好,是正确的;
2020-12-08
你好,要计提的额1.预缴增值税; 借:应交税费——预交增值税 贷:银行存款 2.附加 借 税金及附加 贷 应交税费-城建税(等) 3.企业所得税 借 所得税费用 贷 应交税费-企业所得税 4.印花税 借 税金及附加 贷 应交税费-印花税
2020-12-07
你好,增值税的对附加税的,应该借应交税费附加税贷银行存款。
2021-07-08
你好,可以做这个分录,这个不是计提。
2020-12-17
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