每月发生了就要计提的,以后实际发放的时候再做发放和申报个税

3月初新建的账套。3月发2月份的工资。我就是2月份工资计提和发放都一起在3月份做了。但是里面涉及到2月份的保险,这个没办法在这个新账套里面体现。而且这2月份的工资成本体现在3月份的账里面。这3月份的利润表成本不就增加了。但是只能这么做。而且这个公司人员工资就是次月计提和发放。
老师我们现在9月了应该做8月的工资计提和发放,之前是代账会计做的,她没要过工资表,4月份给了一次工资表只有5万块钱的工资她按那个计提了,实际现在工资表出来4月份有11万多,因为临时工多每月都不一样后面5-7月份她都照那个计提的,而且也没有计提社保和扣个税,我现在应该怎么做
老师,请问一下,我们3月工资是当月计提,4月份发的,但是4月已经发了工资以后和申报完3月的税收以后,发现有个员工的工资漏发了,可以在4月补发吗,那费用只能在4月计提了喔
请问老师就是五月份的工资,员工没钱提前让我们支付给他,应发数这块还有工资表要怎么提现呢?然后这个月发工资的时候,假如说他上个月交了3000,这个月就只剩一百多,那我实发工资只有一百多,那我工资表怎么提现才对呢?
老师,我们计提工资跟发放工资不在同一个月,4月计提工资的工资表,到6月份发放,发现个税提多了,需要返还发放给员工,6月份发放4月份的工资表数据就有差异,这个计提工资表和发放工资表,必须一致吗?
老师。我本月发生财务费用-手续费5元,财务费用-利息收入51.6元,请问怎么结转分录?
给客户报销的住宿票,开的专票,能抵扣吗
老师您好,计提工资了没有发工资,需要申报个税吗
老师您好,小规模纳税人一个季度卖了两万块零售商品,怎么样才可以不交所得税,老板自己卖的,没有房租水电费,也没有工资
老师,小企业会计准则,收到所得税汇算清缴退税,怎么做分录
老师,老板让我伪造。怎么和她沟通啊
老师,请问一下,审查要用的财务报表,老板说要调报表,比如我收入800,要调收入1000,那是我是自已加200上去吗
老师您好,请问一下银行要的流水近一年的金额是什么呀?
我在25.12月开票376万,不想一般纳税人,我在26.7月开票27万,我啥时候才可以开260万,不成为一般纳税人?
老师你好,我们企业一季度盈利,交了企业所得税,二季度亏损,总体累计还是盈利的,请问我现在怎么处理呀?