您好,5月把4月的无票收入红冲,然后开了票再做正数分录
你好老师,我上个月申报了一笔300万的未开票收入(税务局要求),本月冲减了200万,两笔帐要怎么做分录?
老师,你好!我想请教个问题:我在上个月做了一笔未开票收入,税额是36.26。这个月还想做未开票收入。那么上个月的未开票收入,我需要冲回吗?在纳税申报是怎么体现呢,这个月销项税额-进项税额=-225.63。我单位是不能留底。那我做怎么做凭证呢
老师,请问收到2022年个税手续费退还,在3月做账需要申报未开票收入,请问这笔分录怎么做呢?
老师请问,我四月份销售货物出去,做账是 借:应收账款 应交税费-增值税(销项税) 贷:主营业务收入 但是我需要给对方开专票,我 4月没开,5 月才开的票,那我 5 月的时候应该怎么做账呢?需要把 4 月的这笔销售分录先红冲掉吗?然后再按照这个分录在 5 月份重新写一笔吗?
老师您好,请问一下,银行收到一笔费用,未给他们开票,报增值税的时候直接未开票收入申报了,做账的时候这笔要如何入账?
请问老师,今天下午专管员打电话说,市SWJ,要询问我们有没有无票收入,我不知道该怎么回答,我觉得我应该回复,没有,都开票的,又怕他们掌握了什么资料,请老师帮忙解答
跨年票可以红冲吗?有没有期限
这月补交23年代扣代缴的增值税,还能抵扣吗
计提了工资,也弄现金做了账,但其中有部分现金实际并未发出,我这要怎么调账调表
老师你好,我想问一下这个题里面第四问的答案2280.25是怎么计算得来的?
手撕发票盖错了章可以在旁边加盖一个发票专用章吗
老师 请问这个应退税额 不应该是5万x3年x10%么 上课是这么讲的呀
老师,我们公司类似二手房东的业务,先交了房租,其他公司再租我们的房子。我们先交的房租。是直接计入长期待摊费用,还是直接计入成本
老师请问这题B选项 运输费5000为什么不直接计入成本 为什么是计入在建工程呢
我公司有个股东是自然人股东,100%持股,现在这个股东把股份全额转给法人股东,请问需要交个人所得税吗?
老师,分录可以帮忙写一下吗?谢谢您
4月做无票收入
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
5月
借:应收账款负数
贷:主营业务收入负数
应交税费负数
再做正数
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
老师,那我4月认证的进项会受影响吗?还是说这里的金额需要与5月确认的收入一致呢?
这个4月正常认证就可以了