咨询
Q

老师,您好,4月我们需要申报一笔未开票收入,5月才开票哦,需要冲回它,请问这两笔分录如何做呢?

2025-05-12 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-12 14:52

您好,5月把4月的无票收入红冲,然后开了票再做正数分录

头像
快账用户4931 追问 2025-05-12 14:54

老师,分录可以帮忙写一下吗?谢谢您

头像
齐红老师 解答 2025-05-12 14:58

4月做无票收入
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
5月
借:应收账款负数
贷:主营业务收入负数
应交税费负数
再做正数
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费

头像
快账用户4931 追问 2025-05-12 15:15

老师,那我4月认证的进项会受影响吗?还是说这里的金额需要与5月确认的收入一致呢?

头像
齐红老师 解答 2025-05-12 15:16

这个4月正常认证就可以了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,5月把4月的无票收入红冲,然后开了票再做正数分录
2025-05-12
同学, 先冲回上个月的未开票收入1000,这个月按开票收入995入账。
2021-04-09
你好,同学。 要的啊,正常做账,冲红时冲账
2021-05-26
对的,是的,是这么做的。
2023-06-05
借应收账款300贷主营业务收入应交税费。
2021-08-02
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×