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老师,你好!我想请教个问题:我在上个月做了一笔未开票收入,税额是36.26。这个月还想做未开票收入。那么上个月的未开票收入,我需要冲回吗?在纳税申报是怎么体现呢,这个月销项税额-进项税额=-225.63。我单位是不能留底。那我做怎么做凭证呢

2022-01-10 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-10 10:17

你好;  你实际有无票收入产生的话就不去红冲的 。    除非你 上月是虚报的采取红冲  做红冲分录  

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你好;  你实际有无票收入产生的话就不去红冲的 。    除非你 上月是虚报的采取红冲  做红冲分录  
2022-01-10
同学你好,如果你不想被税务局上门查账,你就按照税务局的要求把它申报未开票收入。后期慢慢通过开票冲减。这个做法是可行的。
2022-08-13
6月已认证的发票进项税额大于销项税,那你6月月末不需要结转进项税和销项税的 7月如果销项税大于进项税%2B留底进项税,就吧6、7月累计的进项税和销项一并结转就可以
2022-08-10
对的,是的,红冲之前的无票收入在做发票的
2023-10-24
您好!未开票收入计入无票收入申报税金是合规的,但是发票要算1月份的收入,1月份可以相应减少已经开票的未开票收入。
2021-03-04
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