借应收账款300贷主营业务收入应交税费。
老师你好,个人独资,劳务小规模,上个季度申报了20多万免税收入,这个月这笔收入对方又让代开专票,相关的凭证怎么处理,需要把上个月的收入冲了吗?申报呢
你好老师,我上个月申报了一笔300万的未开票收入(税务局要求),本月冲减了200万,两笔帐要怎么做分录?
老师,上个季度我多报了6万,但未达起征点未缴增值税,这个月我收入1.3万,要冲减上季度多报的收入,怎么做账申报呢
每月未开票收入都大于开票收入,统一一笔分录: 借:银行 600 贷:主宫业务收入400 应交税费——销200 本月开票收入大于了未开票收入。入账的时候未开票收入没有包住开票收入。 我以为的处理方法是在账上把这笔多的开票收入入账。 领导说申报时冲减? 问: 第一补一笔开票收入入账这个处理是对的吧? 第二领导说申报时冲减是啥?怎么冲?不明白什么意思?
要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单,2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万,税务局要求我们要开出口发票才可以退税,在2023年4月开出口发票200万,请问现在我们要做2023年2月和3月的账,这个两笔分录该怎么做呢?请老师写出2月和3月带有数字的分录,谢谢!请会做进出口贸易的老师来回答!多谢了
老师,计量技术服务分录怎么做?
老师,个人独资企业,老板缴纳了房租,但是别人给开的房租发票是他个人的名字,可以用吗?
老师,小规模纳税人公司只有费用发票,没有报销单和付款凭证,怎么做账?如果全部记账,汇算清缴会调增吗
老师,4~6月份账做完了,结转完损益之后,如果盈利了再计提所得税,计提所得税,支付所得税,最后一笔分类是把所得税费用结转到本年利润里吗
老师,出口通软件服务费分录怎么做?
老师您好,就是我跟对方公司有往来,就是第一笔的时候是收到了款,然后我挂账是其他应付款,然后也给对方付款了,这样我这个往来就平了,然后现在发生了一笔,是我给对方付了,就是我现在挂账是不是还是要用其他应付款,这个款对方最后还是会给我还的,我的意思是老师像这种情况应该怎么挂账合适,就是往来如果用一个科目是不是要一直用,不能换
你好老师个体户经营超市开业招待费会计分录怎么做
老师,我们出口还没有结关。我上个月报了未开票收入。这个月要开票吗?现在报关单还看不到
老师:工会经费支出可以扣工资薪金的百分之二,这个工会经费是单位交一部分,员工交一部分,作为工会活动经费,这个百分之二十是发生活动经费支出?还是单位交的那一部分?
我们单位定制的磨具,然后从供应商那边定制好之后就放在供应商那边给我们做机器的,怎么入账,大约用个一两年报废
这个月红冲借应收账款-200 贷主营业务收入负数 应交税费负数