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你好老师,我上个月申报了一笔300万的未开票收入(税务局要求),本月冲减了200万,两笔帐要怎么做分录?

2021-08-02 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-02 11:14

借应收账款300贷主营业务收入应交税费。

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齐红老师 解答 2021-08-02 11:15

这个月红冲借应收账款-200 贷主营业务收入负数 应交税费负数

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借应收账款300贷主营业务收入应交税费。
2021-08-02
同学,您好,是的,上个月的可以冲减掉
2020-10-27
你好     你如果8万开了这个发票   又红冲了是因为业务取消了吗? 你这个 7万多的成本实际是 虚做的吗 ? 你如果没有发生肯定要去红冲掉的 
2021-04-20
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税  补开发票 借:主营业务收入 -未开票 实际补开发票金额 贷:主营业务收入 -开票
2023-12-01
同学你好 对的 收入红冲了,报税的话直接负数红冲
2021-01-15
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职称:注册会计师,税务师

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