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你好老师,我上个月申报了一笔300万的未开票收入(税务局要求),本月冲减了200万,两笔帐要怎么做分录?

2021-08-02 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-02 11:14

借应收账款300贷主营业务收入应交税费。

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齐红老师 解答 2021-08-02 11:15

这个月红冲借应收账款-200 贷主营业务收入负数 应交税费负数

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借应收账款300贷主营业务收入应交税费。
2021-08-02
同学,您好,是的,上个月的可以冲减掉
2020-10-27
假设税率 13%,200 万为不含税金额,税额 26 万,400 万含税换算不含税 353.98 万,税额 46.02 万。 红冲 24 年无票收入(摘要:冲 24 年 X 月无票收入,本月开票) 借:应收账款 / 银行存款 -2260000 贷:以前年度损益调整 -2000000 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -260000 确认 12 月 400 万开票收入 借:应收账款 / 银行存款 4000000 贷:主营业务收入 3539800 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 460200 结转以前年度损益调整(若适用企业会计准则) 借:以前年度损益调整 2000000 贷:利润分配 — 未分配利润 2000000
2026-01-15
你好     你如果8万开了这个发票   又红冲了是因为业务取消了吗? 你这个 7万多的成本实际是 虚做的吗 ? 你如果没有发生肯定要去红冲掉的 
2021-04-20
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税  补开发票 借:主营业务收入 -未开票 实际补开发票金额 贷:主营业务收入 -开票
2023-12-01
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