你好,你们这个按你们实际的收入申报了。 这个价税合计是不是就是你们真正卖出的价格?
之前有账但不想接手之前会计的账可以重新建账吗?对税务申报有影响吗
老师您好,公积金交满一年离职后,公积金还能用于公积金贷款吗?
老师你好,我们单位有兼职的或者给介绍业务拿提成的人员,不是每月固定给他们打款,,这个申报个税的时候,我不想放在工资薪金里面,因为我们这需要缴纳残保金,,假如我申报全年一次性奖金的话,可以平时给他们付款的时候我不申报,年末我汇总一下金额,申报么
工商年报中从业人数填哪个?下面还有参保各险种的人数,需要怎么填写?
发票金额29072元,发票有政府相关人员签字,支付29000元,差额72元,可以马上做坏账,还是要等到1年?
你好,我想问一下关于...你好,我想问一下关于中途建账,我司以前没有账务处理,中途建账套,盘点资产负债倒计差额计入未分配利润,但是为了方便看建账-以后的利润,我想把属于建账前倒计差额放入资本公积科目可以吗?(以后资本公积科目应该也用不上),我认为这个倒计差额就是个试算平衡数据,在后期没多大作用。
老师,税务上算企业平均人数,我有个疑问,如果第一季度季末(3月)的人数是5人,4月份的人数变成了3人,那在计算平均人数是时,第二季度的季初人数是5还是3
请问老师:公司投资一家有限合伙投资企业,投入的资本金,如何做分录
一般纳税人都餐饮公司买的蔬菜肉类,怎样取得进项发票
老师,公司跟厂家的合作关系是交押金给厂家,厂家根据押金额度存放维修配件在我们公司,我们根据维修消耗情况再支付给厂家。请问我们公司机器损坏自己维修的这些配件怎么进行账务处理?
是的老师
怎么入账,入账科目怎么写,关于这个卖车的业务怎么报税
你好,1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
老师,入固定资产清理,导致两税不一致了,怎么办
你好,这个其实要问下税务局,有的地方要求做其他业务收入。