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老师,您好,请问下4月份有一个同事报销里面是专票,费用在1000以下,但因为4月有认证一张20万的进项,目前 还有留抵税额,所以其他专票暂时还没认证,那笔报销的专票我的账务处理需要怎么做呀?放在5月再认证吗?还是说我去更改增值税报表,重新认证?

2025-05-13 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-13 09:45

同学,你好 要么不认证,5月份在认证做账 要么做到4月份,4月份认证

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快账用户1161 追问 2025-05-13 10:46

账务报销这里怎么做账呢?实际银行是出款了哦,老师,可以帮忙写下分录吗

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齐红老师 解答 2025-05-13 10:47

同学,你好 你是要在4月份认证吗??是做4月份的分录吗?

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快账用户1161 追问 2025-05-13 14:38

不是,是4月份有 个人的报销,里面有一张发票是专票,我没有认证哦,如果到5月认证,4月份的账是不是得做其他应付款?呀?

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齐红老师 解答 2025-05-13 14:40

同学,你好 4月份,这个税额做应交税费-应交增值税-待认证进税

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同学,你好 要么不认证,5月份在认证做账 要么做到4月份,4月份认证
2025-05-13
你好,可以勾选的,当时没有处理进项税额吗?是按照不含税金额入账是吗
2021-05-01
你好,这些发票是你们公司的费用吗?是你们公司的名称吧
2020-08-26
你好,同学 可以勾选认证记账的,剩下的留底,留底没有期限没有风险
2024-05-06
你好  作废了发票了 你直接把待认证进项税 做到 费用去 。到时收到发票 在体现 :借  进项税 借管理费用负数  
2021-01-12
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