录入固定资产卡片时,使用日期应选择3 月。
老师,我现在是公司的下属事业部财务分析人员,我们事业部自己每个月做自己的经营报表,然后我们事业部这个月购买了三台总价值10447的显示屏,入了固定资产科目,但是在做经营报表的时候,因为公司用了2台,我们事业部实际只用了一台,所以要将2台的费用支出分摊给公司,也就是10447/3*2=6964.67,我们分摊后的固定资产金额就是10447-6964=3482,那么我在做折旧的时候应该是按照3482来算呢,还是之前购买的10447来算呢
老师,我现在是公司的下属事业部财务分析人员,我们事业部自己每个月做自己的经营报表,然后我们事业部这个月购买了三台总价值10447的显示屏,入了固定资产科目,但是在做经营报表的时候,因为公司用了2台,我们事业部实际只用了一台,所以要将2台的费用支出分摊给公司,也就是10447/3*2=6964.67,我们分摊后的固定资产金额就是10447-6964=3482,那么我在做折旧的时候应该是按照3482来算呢,还是之前购买的10447来算呢
老师 我想问下 我们公司2020年使用购买的厂房,但是发票是2022年给的,并且只给了一部分,所以一直未入账。我在新增固定卡片,选择使用期间是2020年,系统提示使用期间早于录入期间不能生成凭证 应该怎么办呢? 第二个问题想问下 我们这个厂房是 法人个人付给开发商收付款,然后每个月法人转钱进来付贷款及利息 ,这个账务处理怎么做呢? 也不知道这个厂房最后利息会是多少 因为可能会提前还款 ,我录入固定资产是不是按照合同总价 如700万 借固定资产 700万(不含税) 进项 (已收发票进项额)8.2万 贷 其他应付款-法人 200 长期应付款 400 应付利息 100呢?
老师,你好,我们单位新盖的楼房22年12月份就投入使用了,但是我在23年11月份开始计提折旧的,在上个月才暂时转入固定资产的,现在折旧该怎么算?账务处理该怎么做?
郭老师你好。我的问题是: 用业财一体软件做账,公司支付了一笔装修费,计划3年分摊。业务上是通过装修费做费用支出单,并分期跨月支付。财务怎么通过这笔费用支出单记账? 软件中有资产卡片待摊费用项目,这笔费用录入资产卡片后,卡片的凭证如何做? 期末结转的时候,系统自动摊销待摊费用。 如果只是记账软件,就根据这笔费用直接登记卡片录入凭证就行,但是业财一体软件在业务上也需要将这笔费用支付出去,所以对财务多了一笔做账。在所有查寻的类似问题中找不到答案,非常期待老师的解答。
老师,公司付合同款的时候需要附合同复印件吗,有的合同好几十页
老师,收到个人转进来的工程款,怎么入账
你好我们的辅材师傅拿走付了材料费录什么科目
老师,4月重新做账,损益类科目入1-3月累计发生借贷的时候,怎么区分该写正数还是负数啊
老师,我今年报24年汇算清缴,我可以调增23年没有收到发票的数据吗?我调增后需要吧那笔账红冲吧?
商贸企业小规模怎么结转成本
甲公司一般纳税人,4月增值税进项45000,4月销项为43000元,那么4月增值税申报抵43000,留抵2000元,如,账如何做账?
老师,请教下这个表存货负数正常吗?
老师,发票金额870,付款金额750,该怎么做账呢
一个公司税务异常,以前没有报税,可以直接做汇算清缴吗
这样会不会造成账卡不一致
同学你好 你账上四月就得折旧的
是的 但是这个资产在账上5月才能入账
那你就只能五月入账 六月折旧