你这是考试题还是你们的业务

老师好,税务协查,企业的普票成本,已转出并补缴税了,当期怎么做账务处理呢? 补缴的税,计入以前年度损益调整,成本要做红冲吗?如果做红冲,那不是增加了本期的利润了吗?
#提问#老师23面确认的收入重复了,也结转成本了,在24年怎么做账冲会,需要用以前年度损益调整吗?调整完以前年度需要结转吗?还有冲收入的同时还需要冲主营业务成本吗?具体分录麻烦老师帮忙写一下吧应收40万税额46017.7不含税收入353982.3元企业是 小企业会计准则例如23年销售出库30吨货物1.借:应收账款400000 贷:主营业务收入353982.3 应交税费应交增值税-销项税额46017.7 2. 24年发现去年做错账借:应收账款-400000贷:以前年度损益调整-353982.3 应交税费-应交增值税-销项税额-356982.3 3.同时冲结转的成本结转借:以前年度损益调整-300000贷:库存商品-300000, 4.同时再将去年盘盈盘亏的资产调整借:库存商品-30000贷:待处理财产损溢-30000 5.最后把以前年度损益调整结转到未分配利润?麻烦老师看看怎么做账给写一下
老师您好,请问一下,2023年的应收工程款开出的一张20万发票,这个月冲红了,当时做的,借:应收账款,贷:应交增值税,主营业务收入,也结转了成本,现在冲红是不是要将损益类科目做成,以前年度损益调整啊?
老师,我有一笔涉及要做以前年度损益调整的分录处理,不太懂调整。 去年计提了一笔工资,当时的会计分录是借主营业务成本,贷应付职工薪酬。今年发现多计提了,如何冲减?
老师,2021年度购进的货物,2021年度已经结转了主营业务成本,请问2024年质量不合格发生退回红冲的账务处理是计入以前年度损益调整还是,直接冲减当期的主营业务成本?请写一下完整的账务处理?及纳税调整?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
我们的业务不是考试题,请问实操中的处理?
一般是 借:主营收入 应交税费-应交增值税(销项税) 贷:银行存款 借:库存商品 贷:主营业务成本
那就是直接冲减当期的成本和收入就行是吧啊,不需要计入以前年度损益调整是么?
也不需要调整以前年度纳税申报表是么?
嗯 因为是前年度的,直接调本期就可以
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我看有的涉及到以前年度损益的,在本年度调整就计入“以前年度损益调整”科目,比如 之前的其他应收款收不回来在2022年计入了营业外支出,后来2025年又能收回了就计入“以前年度损益调整”要去2022年的年度纳税申报表A105000“其他”调增纳税申报表去调增
其实也可以这样做,但是没必要了,而且准则的做法也是直接调当前,因为以前年度的年报都报过了
老师,可以发我一下准则的规定么?这块我比较混淆。
这个我手头上倒是么有,以前学注会的时候资产负债表日后事项那张有
你可以找相关的资料学习一下
你可以加我Q263210125,找到了给发过去
好的吧,主要是不知道什么情况下计入以前年度损益调整,然后调整对应年度的汇算清缴 什么情况下直接计入当期,影响当期的损益?
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主要 原则就是 影响年报期,所得税还没有报的都用这个调整