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麻烦朴老师回答一下吧。合伙企业中有人工工资(2024年)账务中计提了,但是到现在都没有发放。合伙企业还没有所得税汇算清缴。这个该如何调增呢?从哪里调增?

2025-05-13 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-13 14:56

你们是申报生产经营所得吗

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快账用户7617 追问 2025-05-13 15:01

我是今天突然想起来了。这个应该是合伙人填写个人所得税经营所得A表。然后公司给填写B表吗?

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齐红老师 解答 2025-05-13 15:01

对呀 不是申报企业所得税的 是申报生产经营所得的

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齐红老师 解答 2025-05-13 15:02

在填写合伙人的个人所得税纳税申报表时,通常会有相应的成本费用调整项目栏次。在与工资相关的栏次中,将计提的工资薪金金额填入 “账载金额”,由于实际未发放,“实际发生额” 填写 0。税务机关认可的可扣除金额即 “税收金额” 也为 0,账载金额大于税收金额的部分,填入 “纳税调整增加额” 栏。

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快账用户7617 追问 2025-05-13 15:03

我是合伙企业的财务。需要我先填写 B表,然后合伙人自己填写A表吗?是这样吗?

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齐红老师 解答 2025-05-13 15:08

先由您作为财务帮合伙人填写 B 表完成合伙企业经营所得的汇算清缴;若合伙人存在其他需按 A 表申报的情形,由合伙人自己填写 A 表。

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快账用户7617 追问 2025-05-13 15:09

什么情况下合伙人需要填写A表啊?

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齐红老师 解答 2025-05-13 15:13

还有其他个体户或者合伙企业的情况

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快账用户7617 追问 2025-05-13 15:21

如果名下就是这一个公司的合伙人就不用填写A表了对吗?

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齐红老师 解答 2025-05-13 15:29

对的 这个就不用了

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快账用户7617 追问 2025-05-13 15:37

有一部分工资需要调整。经营所得汇算的时候我落下了。我在B表上启动更正申报就行是吧?

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齐红老师 解答 2025-05-13 15:39

同学你好 对的 是这样的

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你们是申报生产经营所得吗
2025-05-13
会计处理:计提工资时借记 “管理费用” 等科目,贷记 “应付职工薪酬”,已计入当期损益。 税务处理:未实际发放的工资不得在计算经营所得个人所得税时扣除,需做纳税调增。 调增操作步骤 在《个人所得税经营所得纳税申报表(B 表)》(适用于查账征收的合伙企业)中: 成本费用栏:填写实际发放的工资总额(而非计提金额)。 纳税调整增加额:填入未发放的工资金额(即计提与实际发放的差额)
2025-04-30
在这种情况下,A 企业和 B 企业在做所得税汇算清缴时,“合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额” 这一行 不需要填写
2025-04-03
B 公司做 2024 年所得税汇算清缴时需填写。计算方法如下: 先算合伙企业 2024 年应纳税所得额,即收入总额 - 成本 - 费用 - 损失。 查看合伙协议确定 B 公司 2024 年 10 月底后的利润分配比例,设为 x%。 B 公司应分得应纳税所得额 = 合伙企业 2024 年应纳税所得额 ×(x%×2/12 )(B 公司 10 月底成为合伙人,参与分配时间为 11、12 月共 2 个月)。若协议未约定或不明确,按协商、实缴出资比例、合伙人数量平均等顺序确定分配。
2025-04-03
这一行是不是需要调增合伙企业从成立以来这三年需要调整的项目(按照出资比例)?你做哪一年的就调那一年。 2需要的。
2025-04-03
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