咨询
Q

老师,您好!我们是白酒经销商,每个月会与厂家核销几笔费用,核销完后款项并不是直接打给我们,而是划入他们的终端里面,下次我们在终端里面下单购货时直接抵扣,请问这个该怎么做账?

2025-05-13 22:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-13 22:51

同学您好,很高兴为您解答,请稍等

头像
齐红老师 解答 2025-05-13 22:58

 您好,1. 厂家核销费用时 款项转入终端 借:其他应收款-厂家终端抵扣款  贷:销售费用/营业费用 促销费、广告费等 2. 用终端抵扣款下单购货时 借:库存商品   应交税费-应交增值税 进项税额 贷:其他应收款-厂家终端抵扣款 抵扣部分  银行存款(倒挤)

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,给我们开票只开400块的票,这是多少金额的货呀,题中的数据对不起来
2024-04-09
借银行存款,贷其他应付款。不用开发票的。
2023-11-14
你好,借其他应收款  贷管理费用等(冲减你之前报销的借方)
2022-04-07
同学你好 稍等我写给你
2025-04-26
你好 以进价还是我们的销售价为计税基础
2024-01-24
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×