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Q

上月客户达到一定的购买量,次月以冲抵货款方式给客户返现,应该如何写会计分录?

2025-05-14 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-14 10:32

借:应收账款 贷:现金或银行存款

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快账用户8754 追问 2025-05-14 10:34

您确定吗?没有资金往返,是直接冲抵货款哟

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齐红老师 解答 2025-05-14 10:37

是不返钱,返货还是?

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快账用户8754 追问 2025-05-14 12:02

就是他提货的时候按正常价格算货款,少付上个月销售额提成

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齐红老师 解答 2025-05-14 12:08

如果是这样,借:销售费用 贷:应收账款

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同学,你好。 我正在码字,请稍等。
2021-01-31
你好,你做其他应付款科目核算。
2024-12-10
借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
2022-05-17
1.货物入库时按返利前的金额入库,确认返利借应付账款  贷主营业务成本 2.赠送给客户的赠品是视同销售的,借销售费用  贷应收账款 应交税费 
2022-06-10
1.销售返利采用支付货币资金形式的,支付销售返利方,应作为销售费用处理;借:销售费用   贷:银行存款   收到销售返利方,冲减销售成本,并将进项税金转出。   借:银行存款1000   贷:主营业务成本884.96   应交税费--应交增值税(进项税额转出)115.04 借库存商品4424.78 应交税费-进项税575.22 贷应收账款1000 银行存款4000
2021-07-22
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