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老师,我们是3月份刚成立的公司,办公室租期3年,2025.3.17—2028.3.16.年租金1.2万,每年1月1日付一次租金,出租方和承租方是属于同一集团的两个子公司,目前为止还没付过 我现在5月份做4月的账, 借:管理费用—办公租金2000 贷:其他应付款2000 接下去如果到12月都没付款,那我2025.5—2025.12账务处理都是 借:管理费用1000 贷:其他应付款1000 到2026.1付了1.2万,那我2026.1—2026.2账务怎么处理,能帮忙写下分录吗,谢谢

2025-05-14 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-14 11:09

借:其他应付款 10000 贷:银行存款 10000 借:管理费用 — 办公租金 1000 贷:银行存款 1000 借:管理费用 — 办公租金 1000 贷:其他应付款 1000

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借:其他应付款 10000 贷:银行存款 10000 借:管理费用 — 办公租金 1000 贷:银行存款 1000 借:管理费用 — 办公租金 1000 贷:其他应付款 1000
2025-05-14
你好,正常的一个月是多少?
2025-05-12
借:管理费用 - 租金 1483.87 贷:其他应付款 - 公司A 1483.87 借:其他应付款 - 公司A 12000 贷:银行存款 12000 31-17%2B1=15天 1000/31*15%2B1000是这样计算的数据
2025-05-12
收到发票时把没有发票这个分录红冲按发票入账再做一个分录就行了。
2024-01-18
同学你好 不按发票入账 按经济业务实质 如果收到的是普通发票不需另外入账 放在原始凭证后即可 如果是增值税专用发票 冲减费用分摊
2024-01-18
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