老师,我们是进销存客户,客户明细很多的,所以做收入没有区分明细出来,就这样一笔做的,但是每个月可能都会有冲红的发票,这个月就有两种,那我可以直接按照这个发票汇总表做个总金额就行,就不用去区分哪张发票冲红了,反正都是合计做的收入的,总额直接作对,就行可以吗?
老师1、请问一下我们一月收到我们分包成本票收到了几万,但是一月我们还没有开给我们总包的收入发票,这个分包款可以预留到下个月我们开出发票之后,预交的时候在减去分包预交吗? 2、若二月我们开出发票500万、收到发票600,预交就是0,我是填写预交表还是直接不填写了 3、小规模按照季度超过30才预交,我是按照季度开票收入的总额和起征点比较是否预交,还是用收入-分包款后余额和起征点比较是否预交
老师好,我想请问一下我们公司行业特殊,比如做1月的账,我们收到的成本票和我们开出去的票大部分都没有收款和付款,但是我做帐就直接按照是哪个月开的票直接做收入和成本可以吗?比如我1月给客户开票,但是客户没有付款,但是因为1月开票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我们还没给对方付款,我直接按开票数做成本,这样可以吗?
你好老师,我们公司和客户公司的来票时间会比较长,比如我这月付完款,待对方发出货物核对完无误签收后,对方才会开具发票,可能这个进项票我们就要次月才能收到了,而我们的销售在本月就发生了产生了销项,就算这个进项票是在次月15号前收到也不能勾选抵扣是吗?②如果不能勾选的话,我们账上收的应确认为无票收入的是否可以在次月在电子税务局补报无票收入呢?
股权转让180万,实收资本200万实缴,这个需要交个税和印花税吗?按照什么金额交呢
老师台球俱乐部给客户开发票大类选择什么
老师能帮我解答一下吗? 我们家是中间商C—23年跟供应商A买了10台设备卖给客户B,现在有一台因为长时间不发货客户不要了,但是A已经生产了半台导致我们需要赔钱给A,但是B又不赔钱给我们,这个我们到时支付赔偿款给A,又不收B的赔偿款这个对于我们会有什么风险吗?
借给别的公司,但没有利息,需要交印花税吗
企业所得税汇算清缴的从业人数和资产总额就用系统里面跳出来的那个吗
老师 本企业是高新技术企业 本年度研发费用 不能划分是资本化还是费用化 可以不做资本化或费用化处理么 还在研发支出科目累计放着 汇算清缴的时候也不做费用化或资本化处理
老师,T+如何设置辅助项
老师,比如台球俱乐部需要交印花税吗?
老师,工资实际发的和工资表上的不一至,实际多发了,这种情况应该怎么做账
老师审计是不是我们需要给审计单位开发票,比如我们是台球俱乐部,能开审计费的发票吗