你好 购销合同都要交印花税的

老师我们公司品鉴茶视同销售分录 借:销售费用 贷:主营业务收入 贷:应交税费_销项税额 公司审计叫我们这样做 借:销售费用 贷:库存商品 贷:应交税费_销项税额 按公司审计说的这样做,税务申报的销售额不是和账面收入不一致吗。还有库存商品购进税率都不是统一的呀。我们这品鉴要怎么处理
老师,自产物品发给员工,视同销售,是税法上视同销售,会计上不达到确认收入的条件,不能记入主营业务收入,视同销售只是在申报表上体现,是这样理解吗?会计分录 借:应付职工薪酬-非货币 贷:库存商品 应交税费-(销项) 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 这样做对吗
老师,您好,请问视同销售的计入销售费用部分还需要交印花税吗?怎么申报?我家是米厂,食堂用大米,借管理费用2600 贷库存商品2470 应交税费-增值税-销项税-222 计入库存商品的这2470是不是不需要交印花税,申报时候是不是填在未开具发票对应的税率那一行
请问一下,外购商品用于业务宣传,增值税视同销售,分录是借:销售费用,贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)(按零售价计算税费),企业所得税确认收入,那增值税申报时,未开票收入这里销售额是按税额除以税率来填写吗?
老师,你好!问一下外购的商品用于赠送客户,应该视同销售,我会计做账是不是按照准则做账,借:销售费用 贷:库存商品 应交税额—应交增值税(销项) ,而增值税申报表,我填在无票确认收入那里可以吗?年终汇算清缴在填报“视同销售报表呀A105010,然后报成本,我平价销售没关系的吧,这样操作可以吗?老师
根据发票计提印花税如何计提,销项票进项票都要计计提吗。依据是含税销售额还是不含税销售额
我们是住宿业,老板在商场找人给开的服装费发票,怎么合理入账
报关是代报好还是自己报好?
老师,老板加入了中国塑协专家,要付专家委员会会费,可以吗,人家可以开票,我直接公户付能行不
老师,我们是承接商业演出活动策划的企业,每次搞活动都会有演员演出,那支付给演员的劳务费需要演员开具发票吗?需要代扣代缴个人所得税吗
老师,请问一下我们有一家分公司,没有业务,每月都是0申报,也没有刻章,现在要注销,可以走简易注销吗
老师7300买的 电动平板车,算固定资产吗
公司搬迁,地址不变更有哪些风险?变更地址有期限吗?
你好,老师。做错了凭证,应该是借银行存款,贷应收账款,我做了借银行存款,贷主营业务收入,已经过月了,怎么改正
员工报销的个人电话费可以入账吗
我这是自用啊
你好 你这个情况不交的
申报的时候是不是填在未开具发票那
你好 申报的时候是不是填在未开具发票那 这个是指印花税申报吗 ? 增值税是填写在未开票收入里