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老师,您好,请问视同销售的计入销售费用部分还需要交印花税吗?怎么申报?我家是米厂,食堂用大米,借管理费用2600 贷库存商品2470 应交税费-增值税-销项税-222 计入库存商品的这2470是不是不需要交印花税,申报时候是不是填在未开具发票对应的税率那一行

2022-02-07 08:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-07 09:00

你好 购销合同都要交印花税的   

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快账用户9529 追问 2022-02-07 09:01

我这是自用啊

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齐红老师 解答 2022-02-07 09:03

你好  你这个情况不交的

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快账用户9529 追问 2022-02-07 09:03

申报的时候是不是填在未开具发票那

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齐红老师 解答 2022-02-07 09:09

你好   申报的时候是不是填在未开具发票那  这个是指印花税申报吗   ?   增值税是填写在未开票收入里 

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你好 购销合同都要交印花税的   
2022-02-07
未开票收入这里销售额按贷方库存商品的金额填写
2022-04-29
您好,这个是计入销售费用,不会出现贷方主营业务收入科目的,因为您公司就是品鉴,也没有取得收入,是不是。 借:销售费用 贷:库存商品 贷:应交税费_销项税额 审计给出的分录是正确的。
2020-08-25
同学你好 自产的货物对外出售就是销售哦,不用视同销售
2024-04-22
你好,这个不需要更正增值税申报,
2021-05-17
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