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老师,超市买西瓜,4.25开始卖,4月有入库,有收入和成本,购买西瓜的款是员工垫付的,然后在5月份报销,报销单是在5月付的报销单,这样这笔业务4月和5月我该如何做账呢

2025-05-14 13:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-14 13:54

同学,你好 4月份 借:库存商品 贷:其他应付款 5月份报销 借:其他应付款 贷:银行存款

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快账用户9883 追问 2025-05-14 13:55

好的老师,和管理费用没关系对吧虽然员工向写的报销单

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齐红老师 解答 2025-05-14 13:56

同学,你好 对,和费用没有关系

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快账用户9883 追问 2025-05-14 13:57

这是第一笔付款,然后5月份开始员工预支了5万采购西瓜,从这笔5万开始我该如何做账呢

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齐红老师 解答 2025-05-14 13:57

同学,你好 预支款分录 借:其他应收款 贷:银行存款

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快账用户9883 追问 2025-05-14 14:02

然后再入库的时候就是借:库存商品贷:其他应收款,对吧老师

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齐红老师 解答 2025-05-14 14:03

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学,你好 4月份 借:库存商品 贷:其他应付款 5月份报销 借:其他应付款 贷:银行存款
2025-05-14
你好,六月份应该计提六月份的工资,然后五月份的工资在六月份发下去,应该是在七月份申报个税。
2022-07-06
你好,你金额好估计吗
2021-06-23
你好 1; 借库存商品贷应付账款 ; 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 2; 借固定资产贷其他应付款-法人 3; 借管理费用等 贷其他应付款 -李明 借 其他应付款-李明贷银行存款 4. 借管理费用或者主营业务成本 -工资贷应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 银行存款
2021-04-09
同学你好 这个直接按照发票来做就行了
2021-12-15
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