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老师您好,我单位有一笔应付账款,现因对方批号错误,经过沟通对方把此货物送给我单位,我该如何做账务处理

2025-05-14 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-14 16:57

应付账款转为营业外收入

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应付账款转为营业外收入
2025-05-14
您好,支付的时候  借 预付账款  贷 银行存款  然后收到发票  借 主营业务成本  贷 预付
2023-07-13
你好, 借:银行存款 其他应收款-保证金 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
2020-12-18
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-09-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

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