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这个月更正了2024年增值税报表和企业所得税报表,那去年凭证需要更正吗?

2025-05-14 22:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-14 22:35

您好,这个直接调账就可以,去年的结账了,不用去动了

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快账用户4626 追问 2025-05-14 22:37

这个月补税了,怎么做分录!申报了无票收入,那不是结转了成本!库存商品减少了

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齐红老师 解答 2025-05-14 22:38

借:应收账款
贷:利润分配-未分配
应交税费
结转成本
借:利润分配-未分配
贷:库存商品

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快账用户4626 追问 2025-05-14 22:40

往来也变了

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快账用户4626 追问 2025-05-14 22:41

补缴了增值税和企业所得税

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快账用户4626 追问 2025-05-14 22:42

还有交了附加税,滞讷金

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齐红老师 解答 2025-05-14 22:44

借:利润分配
贷:应交税费
借:应交税费
贷:银行存款
滞纳金
借:营业外支出
贷:银行存款

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快账用户4626 追问 2025-05-14 22:45

怎么写分录

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齐红老师 解答 2025-05-14 22:46

借:利润分配 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款 滞纳金 借:营业外支出 贷:银行存款

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快账用户4626 追问 2025-05-14 22:47

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-05-14 23:11

不客气,很高兴帮您

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您好,这个直接调账就可以,去年的结账了,不用去动了
2025-05-14
你好,不用的,你在这个月补做就行可以了 借预收账款或者是应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项
2023-08-28
您好,财务报表没有必要再更正了
2023-08-28
这个在今年做帐就可以了。
2021-09-28
1.记账处理: 更正缴纳增值税:在今年更正报表并缴纳增值税及滞纳金时,应将这些金额记入今年的相关账目中。具体来说,增值税应记入“应交税金——应交增值税”科目,滞纳金则记入“营业外支出”或相关费用科目。 调整去年10月凭证:对于去年10月错误的凭证,需要进行更正。这可以通过红蓝字更正法来实现,即使用红字填制一张与错账内容相同的记账凭证以冲销原错误,再使用蓝字填制一张正确的凭证。这样既能确保去年的账目准确无误,也能保证今年的账目处理有明确的依据。 1.去年凭证更正: 鉴于已经发现了去年10月的错误,并且已经更正了申报表,去年凭证确实需要进行更正。这不仅是为了确保去年财务数据的准确性,也是为了避免未来可能出现的任何财务问题或审计风险。 更正去年凭证时,应详细记录更正的原因、过程及结果,并在相关账簿中进行标注,以便日后查阅和审计。
2024-04-29
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