借应付账款 贷库存商品 应交税费,应交增值税进项转出 已经结转了成本的情况下,再做一个借库存商品 贷利润分配,未分配利润 汇算清缴,纳税调增
老师你好,我们公司收到供货方公司给开的红字折让发票,说是去年的货的折让,票没有商品规格,并且这个折让款冲减了本月购进的货款,我应该怎么进行会计处理,税务上需要有体现吗
老师,我们收到供应商开出的红字发票,说是销售返利,我们应该怎么做账呢
老师您好,我是购买方,购买商品也收到了进项发票,现供应商给我一个半年度返利,对方针对之前的这些货物开一部分的红字发票,(只返款,不退货),以此退款(返利)给我,请问是否合理,关于这个的会计处理如何做?
12月收到供应商销售折让的红字发票怎么入账;24年1月份供应商开具对应的蓝字发票怎么入账
请问郭老师:12月份收到供应商开具的销售返利红字发票(货物在24年1月份发出时再开具对应的蓝字发票)具体的做账分录,谢谢
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗