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我们单位22年成本没有取得发票,已交所得税23年12月份又提供了发票,账务怎么处理?

2025-05-14 17:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-14 17:23

那么更正23年的汇算,把纳税调增的成本删除,可以扣除

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快账用户1362 追问 2025-05-14 17:47

22年汇算清缴调增的,23年如果汇算清缴调减就会退税

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快账用户1362 追问 2025-05-14 17:48

能直接财务入账的时候计入以前年度损益不涉及所得税吗?

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齐红老师 解答 2025-05-14 17:50

你要税前扣除,就只能更正当年的汇算,不然就不管他了

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快账用户1362 追问 2025-05-14 18:12

不想税前扣除是不是可以直接不入账或者入账直接计入以前年度损益

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齐红老师 解答 2025-05-14 18:14

直接把那个发票贴在暂估的凭证后边,不管他了

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那么更正23年的汇算,把纳税调增的成本删除,可以扣除
2025-05-14
你好,需要的,因为你的增值税销售额和所得税的销售额需要一致。
2023-04-05
你好,借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2023-11-10
你好一般纳税人可以在无票收入栏里直接填,以后开票填负数申报即可。 申报期报税您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
2023-02-02
你好 你这个是利息,直接做到今年就可以的 借:财务费用 贷:银行存款
2023-03-31
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