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22年12月有一笔未开票收入已经申报纳税,23年又补开了该笔发票,怎么做账务处理?

2023-02-02 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-02 16:51

你好一般纳税人可以在无票收入栏里直接填,以后开票填负数申报即可。 申报期报税您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品

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齐红老师 解答 2023-02-02 16:51

第二年开票只需申报这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的

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你好一般纳税人可以在无票收入栏里直接填,以后开票填负数申报即可。 申报期报税您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
2023-02-02
同学,你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 借:应交税费 贷:银行存款
2024-01-09
你好 22年的时候,借;预付账款,贷:银行存款 23年的时候,借:原材料,贷:预付账款 
2023-04-07
一月补开的部分未开票收入不做账务处理,只是申报的时候扣除这部分补开的。未开票收入还是按上年的处理方式处理
2022-04-07
你好,同学 申报增值税时候,未票收入行减去这一笔,开票行含进去这一笔
2024-04-08
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