同学你好,报销1200元,按照1200元入账就好。
老师你好,我借款2000元,回来的发票是2105元。发票比借款多可以吗?我回票做账按照哪个数额走啊?多出来的怎么做分录?
报销金额比发票金额小 我该怎么入账呢。比如报销850元,开回来的费用发票是900元。
老师,我想问下,比如他们拿来的发票是来冲抵没有发票的支出的,今晚是510元,只要报500元,我们报销是走银行账的,那还有10元怎么办 ,怎么处理会计证
你好,咨询一下我们公司,报销的时候多报销了1600元给员工,实际是发票金额只有1600,后来报销的时候重复报销了,报销成了3200元,然后那个报销的人从私账转回了1600元给公司,现在我公账该怎么办呢,银行流水3200,发票1600,我怎么做呀
老师 我们这边开发票给客户是1500 他回款只回1200还有300元 不回了 相当于她的回扣 这个我该怎么做呢
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
我一般是这样做账 收到餐费发票1500 借:管理费用—业务招待费1500 贷:银行存款1200 那还有300不平,怎么办?