您好,这个是需要做分录的,正常做
老师好!增值税发票勾选平台上已显示对方公司2月份给我公司开票,但我公司还没收到发票,我现在记2月份的账,因为没收到这张发票,我可以把这张发票记到3月份的账里吗
老师,我2月份开了一张A发票,然后当天不小心把A发票给冲红了,3月份才发现,现在我想继续使用A发票,这个有办法吗?
老师 2月销售产品开了发票 分录是借 应收账款 贷 主营业务收入 销项税额 3月20号红冲了发票 作废了 3月份这张发票分录应该怎么写呢
老师,我公司5月份取的进项发票当月就认证了,6月份开把这张发票方红冲后,又开了一张相同数额正数发票,,怎么做分录?纳税申报怎么处理(2张发票都认证吗?)
老师,我们9月30号收到了一张普票,做了费用,但是10月初对方又把这张发票红冲了,另又开了一张金额不一样的发票,那我这个月应该怎么做账?小规模
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
购买水泥,不是我的主营业务成本,筹建期,那属于费用咯?
这2个不同日期的发票,我可以做在同一张分录上吗
不同业务最好是做两个的
可以计入到筹办费,这个
管理费用-开办费?
你可以发一下题目吗,我看看
老师,是我自己实际工作中的
如果是销售水泥的,采购可以做成本
不是销售水泥,就是买了刷墙或者修路 还在筹建期,没有收入,利润是负数的
那就做管理费用的开办费,这个