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今年更正了去年10月份的增值税申报,并补缴了税费和滞纳金,需要修改去年的凭证吗?需要更正去年的财务报表吗?

2021-09-28 09:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-28 09:13

这个在今年做帐就可以了。

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快账用户1767 追问 2021-09-28 09:20

老师,请问如果这笔进项转出不需要修改去年凭证,如何把对应的主营业务成本在去年转出呢?我该如何账务处理?专管员要求修改去年的汇算清缴的

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齐红老师 解答 2021-09-28 09:21

报表你可以失去数据修改的,然后转出的话,可以在今年账上做,可以用以前年度属于调整代替。

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相关问题讨论
这个在今年做帐就可以了。
2021-09-28
同学你好 今年补交的直接做在今年
2021-08-26
1.记账处理: 更正缴纳增值税:在今年更正报表并缴纳增值税及滞纳金时,应将这些金额记入今年的相关账目中。具体来说,增值税应记入“应交税金——应交增值税”科目,滞纳金则记入“营业外支出”或相关费用科目。 调整去年10月凭证:对于去年10月错误的凭证,需要进行更正。这可以通过红蓝字更正法来实现,即使用红字填制一张与错账内容相同的记账凭证以冲销原错误,再使用蓝字填制一张正确的凭证。这样既能确保去年的账目准确无误,也能保证今年的账目处理有明确的依据。 1.去年凭证更正: 鉴于已经发现了去年10月的错误,并且已经更正了申报表,去年凭证确实需要进行更正。这不仅是为了确保去年财务数据的准确性,也是为了避免未来可能出现的任何财务问题或审计风险。 更正去年凭证时,应详细记录更正的原因、过程及结果,并在相关账簿中进行标注,以便日后查阅和审计。
2024-04-29
严格来说是要调,但实操中有一些也都不会去调。
2023-04-12
你好,这个就没必要调整。
2023-04-12
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