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老师,合同结算,结算收钱的时候,做分录为什么不能直接用银行存款,而是先通过应收账款?

2025-05-15 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-15 15:20

你好,你可以直接收。只是跨月就先计入应收。

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同学你好 问题1,不需要 2.可以
2020-10-18
这个应该是 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应收 这样冲抵
2021-03-30
收到钱做借银行存款 贷工程结算
2020-10-27
题目中已经给出了货款及运费已经支付,如果是未付就是应付账款
2022-06-04
你好,同学,建筑企业在施工时是要先投入大量的人,材料和费用的,但是还没有达到合同约定的结算时点,还不知道已经投入的成本是否能收入。而且要得到甲方的认可才能结算。
2021-10-22
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职称:注册会计师,税务师

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