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老师固定资,4辆运输车现在报废了,账面上净值是78153.85元,报废买了98424元,一般纳税人简易计税,票在下个月开,那这个怎么做账务处理

2025-05-16 09:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-16 09:16

清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户5272 追问 2025-05-16 09:18

那这个原值和累计折旧我也没有数据啊,这都是十几年前的车,换了好多会计了,账套也换掉了,找不到了怎么处理呢

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齐红老师 解答 2025-05-16 09:19

直接把净值转入固定资产清理

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快账用户5272 追问 2025-05-16 09:21

那就是第一个凭证借:固定资产清理 贷:固定资产(净值) 是这样吗

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齐红老师 解答 2025-05-16 09:22

是的,就是那样做就行

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快账用户5272 追问 2025-05-16 09:42

老师你帮我看下这个表有没有问题,我这个净值这里对不对

老师你帮我看下这个表有没有问题,我这个净值这里对不对
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齐红老师 解答 2025-05-16 09:42

净值就是处置资产前的净值

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快账用户5272 追问 2025-05-16 09:44

报废后 的结果我这个净值应该是0,对吧

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齐红老师 解答 2025-05-16 09:46

是的,肯定那个净值是0哈

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清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2025-05-16
购入的时候借固定资产 贷银行存款
2023-11-23
同学你好 做固定资产清理就行了 不用开发票 之前抵扣了现在做清理就按照13%来开
2020-12-14
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理(此处是员工赔偿款) 借:银行存款 贷:固定资产清理(此处是报废的收入不含税价) 应交税费-应交增值税(销项税额) 最后,固定资产清理科目根据余额方向结转至营业外收入/支出 如果下家不需要抵扣的,可以不开具发票 不开发票按照未开票收入申报纳税 13% 进项不需要转出 分录见上面
2020-12-14
您好,按90400处置固定资产计算。借固定资产清理,累计折旧贷固定资产。借银行存款90400贷固定资产清理应交税费应交增值税,借固定资产清理600贷银行存款。 赔偿也是需要计算增值税。申报表,您的处理非常正确
2021-02-02
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