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老师,单位是一般纳税人,当年9月买一辆车10万元入了固定资产,当年10月份卖了3000,都开具了发票,这个业务,报税上填报表和会计账务处理分别怎么做呢?

2023-11-23 13:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-23 13:19

购入的时候借固定资产 贷银行存款

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快账用户2729 追问 2023-11-23 13:21

而且,当时进项税也抵扣了,专管员让进项税转出,也补了增值税。购入知道怎么做,卖出去呢,很明显亏的很多,怎么做才合理呢

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齐红老师 解答 2023-11-23 13:22

借银行存款 贷固定资产清理  应交税费-应交增值税-销项税额  借固定资产清理  累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支  

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购入的时候借固定资产 贷银行存款
2023-11-23
你好,之前多折旧的需要红冲,借累计折旧, 借管理费用负数 然后在做固定资产清理, 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理应交税费,应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转营业外收支。
2022-09-05
清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2025-05-16
同学,你好 出售车的分录 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销 账上和增值税申报表的收入是对不上
2024-12-27
分录 冲 1 月分录:借固定资产 -100000,贷银行存款等 -100000。 按专票入账:借固定资产约 88495.58,应交税费 - 应交增值税(进项税额)11504.42 ,贷银行存款等 100000。 调累计折旧:借累计折旧(多提数),贷管理费用等(多提数)。 折旧表 改原值为 88495.58 元,调 1 - 3 月累计折旧,后续按新原值计提。
2025-05-13
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