不需要 没收到不用
老师,我司是建筑施工单位一般纳税人,1、现要收一项目工程预付30%工程款,当地项目,项目还没开工,是开不征税发票给对方,收到款借:银行存款 贷:预收账款 要按3%预缴增值税是吗?2、到时正常开票给甲方时,不征税发票要收回来作废,这个账要怎么做分录呢?
老师请问:1、设备租赁公司租赁设备并配备了操作人员是否需要办理经证到工程所在地预缴增值税?2、甲方建筑企业支付给设备出租方的款项,甲方能否作为施工方支付的分包款扣减预缴税款(甲方取得出租方开具的建筑服务*没备租赁的发票)?3、假如合同约定设备油料由甲方提供,出租方能否按甲供工程选择简易计税呢?
付款方式:合同总金额1223000,按照如下方式支付1)合同金额的30%订金即366900于合同签订后7个工作日支付。2)合同金额的30%货款即366900于货到后14个工作日支付.在甲方支付此笔款前,乙方需提供本合同全额增值税专用发票给甲方。3)合同金额的35%为验收款,即428050,在乙方配合调试完毕,经甲方确认验收合格并环保验收(第三方检测报告为准)合格后7个工作日内支付。4)合同金额的5%为尾款,即61150,于合同规定设备完工,自设备安装完成甲方确认验收合格之日起一年后付清。 第一次预付 借:预付账款366900 贷:银行存款366900 第二次付款收到全额发票 借:在建工程366900 +366900 应付暂估款388218.35 应交税费-应交增值税(进项税额)100981.65 贷:银行存款366900 预付账款366900 应付账款489200 可以这样做?
老师你好,我们是建筑行业,有个合同是签订1年的维护期,合同约定按季度向我们支付工程款,目前还没有走工程确认单,那我三月要不要预估第一季度的收入?
老师您好,我们是建筑施工企业,由于甲方支付工程款,我们给甲方开票,但是项目还没完成相应的进度,成本票没有取得,在汇算清缴的时候,税务局通知需要补税,这个怎么处理?
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
老师,比如委外加工的产品。ERP系统是有入库单价的对吗?如果自制的成品核算出来成本,在ERP里面也有入库单价对吗?
今年发放去年到今年的工资,发放的凭证需要附上去年到今年的每月的工资表吗
海关原产地证需要中英文章吗 没有可以做吗
当月销售额达到500万,当月升为一般纳税人,次月怎么报税表怎么填
8月销售额达到500万,选择一般纳税人生效之日为8月1日,9月份报税的时候怎么算税率
老师,我们是做服装出口的,生产企业,准备第一单出口销售,请问首单出口退税要准备什么资料?和不是首单出口的出口退税有什么区别?有什么需要特别注意的吗?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰 1、那成品出库(进销存)这个进销存的单价就是单位成本,而不是销售单价对吧。只有7月入库数量。6月成品结余还不知道,或者6月结余的成品可以用7月单位成本吗?假如7月的单位成本也没有这个成本,那我岂不是还要核算6月成本 2、成本核算表里,生产有领料,那也有退料和超领或其他出入库。那我这个成品原材料成本要增或减吧,对吗?老师。比如领料100+超领10+其他出库15-退料3个=某工单成品原材料成本。对吗?
老师好,职工医保断缴一个月会不会有什么影响?
不是合同约定的付款时间确认纳税义务吗?
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