那如果说你是之前年度的你是小企业准则,你就是借利润分配未分配利润,这个科目来处理。你这是借银行存款贷利润分配未分配利润。
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师:还是接前面一个问题,前任会计2016年漏记收入10万,我会做以前年度损益调整的收入账,但是应交增值税销项税账面上会多出来1万多税额,可是查当年增值税申报表,是与实际销售相符的,并且有缴纳税款记录,次月财务做了计提应交增值税冲平的。我现在转不过弯来,这个增值税销项税应交税额我怎么做平?红冲?还是做以前年度损益调整?请老师指教做会计分录!谢谢!
老师您好!我们是一般纳税人,一月份收到留底税额12万多,这笔会计分录 借:银行存款 12万 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)12万。月底得转借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷: 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)借: 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 问题1:未交增值税余额在贷方我们欠税了吗?最后还是得交上去是吗?不知道我的理解对不对? 问题2:如果错的话应该怎么处理? 问题3:如果企业不申请留抵退税税务局会自动给退税吗?3个问题先谢谢老师您的耐心解答
老师,请问去年税控服务费440,之前会计做了税费抵减分录(借:未交增值税 贷:减免税款),但去年当月并没有在申报时填报(实际就是做了账,并没有扣掉440)。这个月开了票,我想把440给抵扣了,会计分录上需要怎么处理?如何把去年转到未交增值税的440变成减免税款,在这个月入账。需要涉及以前年度损益吗。麻烦老师解答一下
老师好,请问:问题一:2019—2021年增值税进项加计抵减税额共计9642.11(2021年12月份补计提的)多交的增值税退税了6436.72。现请教的是:我更正前两年的所得税年报让后我账上怎么体现?我们是采用小企业会计制度这种情况下我怎么做会计分录?问题二:当时税务部门退税款6436.72元我当时就做了营业外收入了这笔退税我有如何做账务处理?谢谢老师的耐心指导并早盼给一个疑答!
老师您好,我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本(借:管理费用 贷:其他应付款),现在需要把这部分金额转出,并补缴相应的企业所得税。我已经在税务系统里更正了2021年的所得税报表并补缴了所得税,接下来问题是:我2022年还没有结账,用未来适用法,是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出?具体分录应该怎么录呢?谢谢!
                建筑工程给工人买的手机奖励给员工记什么科目
董孝彬老师问个事可以吗?
老师,个体工商户,营业执照有建筑施工经营范围,也实际施工了,个体户能否开具建筑服务*施工费发票
老师你好,我想问一下实发工资?是不是减去他的养老保险、医疗失业保险和住房公积金就可以了,子女教育和赡养老人这些不需要管的吧。
你好!建筑劳务分包工程开票税率是不是3个点税,具体是怎么缴税?合同2000多万是不是必须升为一般纳税人?
老师他这在5年内转让需补交企税,补交的金额是之前抵扣的吗?
请董老师和朴老师解答,请问老师,第13题中,选项D,为什么不通过税金及附加核算
老师,公司账上未分配利润有300万,注销需要交税吗?
老师,请问制造业用什么财务软件好?
老师,招待费可以抵扣吗