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老师业务是这样的:客户来厂买玻璃,先交了定金1000,这个我记入预收,但尾款8000元怎么同时入账呢?这个分录怎么写

2025-05-16 13:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-16 13:50

你好,你现在到底收了多少钱呢 或者说你现在实际已经发生了什么业务?

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快账用户4664 追问 2025-05-16 14:02

实际收了定金1000元,尾款8000还没收,加工好后送货时客户交齐尾款的

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齐红老师 解答 2025-05-16 14:03

你好你现在只收了定金,你就只做定金的凭证就可以了。

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快账用户4664 追问 2025-05-16 14:18

但是老板让账中显示还有多少尾款未收回,这要是不做凭证怎么提现出来呢

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齐红老师 解答 2025-05-16 14:19

你好,你已经给货给他了吗? 在会计上面你要确认给货给他了才需要确认还有多少钱没收。

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快账用户4664 追问 2025-05-16 14:21

就是没有给他货呢,这个时候就让体现出来,弄得我都迷茫

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齐红老师 解答 2025-05-16 14:25

你好,还没有给他货的时候,帐上是不体现的。

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齐红老师 解答 2025-05-16 14:26

如果你们老板一定要体现,你就只能另外做表了

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快账用户4664 追问 2025-05-16 14:27

定金我记入预收账款中没有错吧

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齐红老师 解答 2025-05-16 14:28

你好,这个是没错的,是对的。

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相关问题讨论
你好,你现在到底收了多少钱呢 或者说你现在实际已经发生了什么业务?
2025-05-16
你好,你这个货物没有给对方之前,正常做,借生产成本,贷原材料,应付职工薪酬等 完工的时候借库存商品贷生产成本就可以了。
2025-05-20
同学你好!这个的话  吃住等   都是 借:主营业务成本       贷:应付账款/银行存款/应付职工薪酬(计提的导游工资) 旅游结束收到尾款  则 借:预收账款      银行存款      贷:主营业务收入            应交税费
2021-10-30
同学,你好 这个分录可以的
2025-01-07
你好   可以。 你做 :借应收账款-某客户   贷主营业务收入 应交税费-应交增值税    借 其他应收款-业务员 贷 应收账款-某客户   收到钱 :借银行存款贷  其他应收款-业务员
2020-12-09
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