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老师,公司为玻璃加工企业, 收到客户下单生产3000元的玻璃,但是没给钱,而且生产完工后先放厂库,不一定本月提货,提货时再付款,这该怎么写分录呢?完工是需要结转成本的,完整分录怎么写?

2025-05-20 09:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-20 09:20

你好,你这个货物没有给对方之前,正常做,借生产成本,贷原材料,应付职工薪酬等 完工的时候借库存商品贷生产成本就可以了。

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齐红老师 解答 2025-05-20 09:20

实际等交付给对方之后再去确认收入。

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快账用户8333 追问 2025-05-20 09:26

从接单,到用材料生产,到完工结转成本,再到入库, 完整的分录流程写下吧

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齐红老师 解答 2025-05-20 09:27

你好,接单不需要做分录。 生产过程就是上面说的, 借制造费用-水电费等,贷应付账款等。 借生产成本,贷原材料,应付职工薪酬/制造费用等 完工的时候借库存商品-XX产品,贷生产成本就可以了。

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快账用户8333 追问 2025-05-20 09:32

发货确认收入时,同时不是需要结转成本?结转成本贷方写什么?

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齐红老师 解答 2025-05-20 09:32

你好,这个是借主营业务成本,贷库存商品。

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快账用户8333 追问 2025-05-20 09:49

这种公司的业务,确认收入是不是以发货时确认?

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齐红老师 解答 2025-05-20 09:51

你好,是的,一般是发货的时候确认。

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快账用户8333 追问 2025-05-20 09:57

好的,谢谢您老师

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齐红老师 解答 2025-05-20 09:57

你好不用客气的呢

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你好,你这个货物没有给对方之前,正常做,借生产成本,贷原材料,应付职工薪酬等 完工的时候借库存商品贷生产成本就可以了。
2025-05-20
1.借生产成本—口罩25000 —温度计20000 制造费用1200 贷原材料46200
2020-07-06
1借生产成本—口罩25000 —温度计20000 贷原材料45000
2020-07-08
您好! 1.收30万预付款时 借:库存现金/银行存款 30万 贷:预收账款30万 2.给厂家付货款35万,人工安装费2万,运费1000,外购安装材料费1万 借:主营业务成本-货款35万 —安装费2万 —运费1000 —材料费1万 贷:库存现金/银行存款38.1万 3.员工提成 借:管理费用-工资-提成1500 贷:应付职工薪酬1500 4.赠品2000 采购赠品时: 借:库存商品-赠品 2000 贷:库存现金/银行存款2000 赠送赠品时 借:主营业务成本-赠品2000 贷:库存商品-赠品2000 4.客户再付20万 借:库存现金/银行存款20万 预付账款30万 贷:主营业务收入50万 注:由于是内账,且收入不开票,这里没有考虑增值税处理问题。由于不知道贵公司是小规模还是一般纳税人,成本发票没有考虑增值税进项税额及相关处理问题
2021-03-08
学员你好,分录如下 5借*主营业务成本29754贷*库存商品29754 6.7.8都得有全部的资料
2022-12-20
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