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老师,如果上月有未交增值税,月末计提和结转在一个分录还是分开2张凭证?

2025-05-16 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-16 16:09

需要做2个凭证的哈

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快账用户5778 追问 2025-05-16 16:11

哪个需要附件

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齐红老师 解答 2025-05-16 16:13

计提需要计算的附件的

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快账用户5778 追问 2025-05-16 16:17

结转那个就不需要了哈

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齐红老师 解答 2025-05-16 16:17

是的,就是那个意思的

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相关问题讨论
你好可以做再一张凭证上没有问题的
2024-08-20
你好,对的是的,是这么做的。
2021-08-04
结转到转出未交增值税里面的 需要 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2022-11-21
要的,需要计提对应的附加税的
2021-07-13
转出未交增值税=销项税-进项税 如果有留底进项税,转出未交增值税=销项税-进项税-留底进项税
2022-01-14
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