您好,是的,按规定是要调增的哦,金额有多大呀
老师。都说汇算清缴前能把发票拿到的成本费用票就可以税前扣除。如果我在2020年暂估了成本,到2021年5月31日前拿到发票,那汇算清缴前就可以不用纳税调增是吗?这个票的开具时间是2021年4月30也可以?
老师你好!一般纳税人,2021年用合同暂估采购成本10万元,2022.5.31前发票还没开,所得税汇算需要调增10万?那5月份以后这张发票来了,2022年度所得税汇算时候能调减?还是不需要调整了,谢谢!
21年暂估的成本费用,22年5月31日之前发票开不过来,6月以后才能开过来,这笔费用成本可以不调吗?
老师,我在去年12月账里暂估了成本。因为那时候成本票还没到,所以做了暂估。现在5月了,因为5月31日前得做汇算清缴,成本发票最迟这时候开过来对不。那这个月开进来,我直接在本月做分录吗?不用再改12月的分录吧?
1 月 10 日收到顺丰快递开来一张增值税专用发票,法人在 1 月 31 日垫付了这笔快递费用,正确的会计分录是这样做吗? 借:销售费用-快递费 应交税费-增值税(进项税额) 贷:其他应付款-法人 老师帮忙看下做得对不对
老师,我想问一下就是初级会计考试登进去了考试系统是不是说明信息都没有错啊
老师,工会经费专户的钱可不可以支付招待费?
请问老师。内账会计。 销售一批商品。还没有出货。订单金额5522元。参与国补补贴1104.4元。款项第二天到。扣除手续费26.51元。到账4391.09元。国补款要后期才会到账。分录怎么做?
老师,我们销售商品时有赠送。(例如100送5),这赠送的商品需要申报增值税吗?
老师,我们新转来5人,但是这5人在原单位4月份社保已经缴纳完,原单位给我们开具一张劳务费发票让我们把社保费转给他们,我们已经转过去了,但是这里边个人缴纳部分我们要从员工工资里扣回来,我得怎么写分录呢
在建设工地上提供装卸吊运服务,一般纳税人是6 %的装缷服务,还是开13 %租赁
征地补偿款需要纳税调增吗
请问老师,在填报2024年汇算清缴《职工薪酬明细表》时,账载金额奖金是100000,另外2025年初有一笔以前年度损益金额30000的奖金补提发放,再填2024年年报时,实际发生额和税收金额怎么填写呀
申报单位员工个税,填写工资薪金那步,员工工资每月不会超5000元,社保个人承担那部分金额是否可以不填写
老师,如果公司办理了收付款二维码,对方是公司,打款过来后网银或者手机短信会不会实时到账的?
银行手续费发票,1448元
哦哦,这么点金额,悄悄扣除算了,调增后再更正好麻烦
调增后,需要更正什么?报表么
您好,是的,发票来了就要去更正汇缴已调增的报表,就是把调增的那个表改为不调增了,税收金额和账面金额一样
我还以为要改24年第四季度财务报表呢。
您好,不用不用,调整只是年度汇缴
老师,不调增了,发票要是6月10号来了,我就直接做账吧,,金额才1448
您好,是的,可以了,金额这么小,没关系的