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1 月 10 日收到顺丰快递开来一张增值税专用发票,法人在 1 月 31 日垫付了这笔快递费用,正确的会计分录是这样做吗? 借:销售费用-快递费 应交税费-增值税(进项税额) 贷:其他应付款-法人 老师帮忙看下做得对不对

2024-02-26 12:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-26 12:37

可以的,可以这么做的。

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快账用户2405 追问 2024-02-26 13:48

按照这个分录做的话,法人应该走报销流程对吧?

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齐红老师 解答 2024-02-26 13:49

对的,是的,是这么做的。

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快账用户2405 追问 2024-02-26 13:51

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-02-26 13:52

不用客气,工作愉快。

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可以的,可以这么做的。
2024-02-26
你好,你的两个分录都是对的,没问题
2022-07-23
可以的,可以这么做的。
2022-10-31
您好,这个是题目呢还是实际的做账
2021-08-13
这里的其他应付款都改成其他应收款。
2025-02-18
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