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Q

你好,公司收到的快递费,是对方客户付给我们的,我们快递是顺丰快递月结的,收到的快递还怎么入账?

2025-05-18 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-18 14:01

您好,这个的话,你们可以借 银行存款 贷 管理费用冲销这个支付的管理费用

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快账用户6865 追问 2025-05-18 14:36

收到钱,借,银行存款,贷管理费用 每月月结付的快递费, 借管理费用,贷银行存款

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齐红老师 解答 2025-05-18 14:37

嗯对是这个意思的,理解的对

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快账用户6865 追问 2025-05-18 14:38

那我是不是做错了,收到的快递费,借银行存款,贷其他应收款

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齐红老师 解答 2025-05-18 14:39

对,反正都是一样的这个。

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快账用户6865 追问 2025-05-18 14:42

那这个往来科目,还需要冲平吗?

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齐红老师 解答 2025-05-18 14:43

啥意思,你不是一借一贷吗

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快账用户6865 追问 2025-05-18 14:52

我的意思是,我贷方,写的其他应收款,后面要冲平吗,不是讲往来科目要冲平吗?

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齐红老师 解答 2025-05-18 14:54

你不是还要支付吗,支付的时候借 其他他应收  贷 银行,不是平了吗?

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快账用户6865 追问 2025-05-18 17:01

老师我做错了,做到其他业务收入里了

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齐红老师 解答 2025-05-18 17:04

您好,你是咋做的,发一下

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快账用户6865 追问 2025-05-18 17:43

收到的快递费,借银行存款,贷其他业务收入?

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齐红老师 解答 2025-05-18 17:45

那你就接 收入 贷 银行存款

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可以的,这个可以入账的
2021-07-03
 你好       那这个   商品 还得重新发给客户吗 ?  价值1000元赔偿你们1000元是吗   
2021-08-10
同学你好,快递公司是应该直接给客户开票了,服务不可以这个转 货物可以转卖嘛,是流转 服务不转
2022-06-10
你好,由顺丰公司开给客户
2021-06-09
你好,代客户垫付的快递费 借:应收账款,贷:库存现金等科目 
2022-05-06
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