同学好 该怎么和快递公司结算怎么结算,给快递公司的月结款,一部分计入费用,从客户收回来部分计入其他应收款就可以了,之后收回来的冲销应收款

老师,我们收了客户的代垫快递费,但是快递公司只开发票给我们公司,现在客户要我们开快递费发票给他们,我们应该怎样开呢?
请问我公司通过顺丰快递给客户发了5个商品,1个产品价值是1千元,途中被顺丰公司损坏1个,最终结果为顺丰快递赔偿我们1千元抵扣我们这个月顺丰快递费用,这个月的顺丰快递费会少开1千元,请问会计上怎么处理
我们代垫的快递费找客户收回来了,但是我们和快递公司的是月结,我要怎么把这个收回来的快递费剔除不影响我月结款?
老师,我们公司是和德邦快递公司签订月结合同,产生的快递费用,德邦会给我们开发票。但是快递费用是客户承担的,会后续转账给我们公司。如果我们公对公转账,收到的快递费是不是要计入无票收入,而且还我们开具发票?如果不公对公又觉得不规范。还 想问一下老师有什么好建议?
老师,您好,个人寄件的费用,用了公司快递月结费,所以在工资里扣除了,实际月结号的快递发票我们是按对公付出的金额开的,请问在计提工资这里, 快递费要怎么做呢?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账