你好,操作是可以操作,但是税务局很有可能会查。
你好老师,想问一下,我们是小规模的公司。上个季度开票超过了30多万,交了税金4000多,但是在这个月发现开票金额有误,比如说本来8000多的票,才开了5000多。那我是不是在这个月应该开一张负数的5000多,再开一张8000多的正数发票就可以了,那这个季度税是怎么算的呢?是算我这个季度才开票金钱是8000-5000吗?
老师,你好,我们是小规模 在税务局代开专用发票的,20年一整年代开的发票总金额才4万,由于之前的发票多开了,所以12月又去冲红了往年17年的发票金额8万 。。然后我20年合计总金额 就等于 -4万,营业额都是负的了,那我这样增值税是负的话,那我企业所得税的收入 也是写负吗?企业所得税怎么申报?是否都是看全年的呢?
老师,公司是小规模纳税人,冲红了去年的一张普通发票,然后去年的这张发票当季度未达45W。现在开出红冲发票的应交增值税怎么处理呢? 我公司开出跨年红冲发票时 借:应收账款-一公司名称(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 应交税费--应交增值税(销项税额)(红字)
老师,你好,我建筑公司开出了9%的销项普票,然后这个月有部分进项专票抵扣的, 有多的收入和9%销项税款,我还能开出红冲以前月份3%的发票吗? 比如:我这个月9%销项减进项要税交2000元,可是以前有一张3%发票要红冲,税费是1200元,可以冲这多出来的2000元,交800元吗?
我整理一下老师 我是小规模劳务派遣公司 就是小规模选择不了简易征收5个点 如果对方要求分两张开的话 就是差额专票一张 然后备注栏里面写扣除的金额 这样是5个点 然后另外一张普票也是差额开票 扣除部分写全额应扣除的部分 这样税额相当于是0 了这样是可行的吗
请问老师,网银给兼职人员打兼职收入的报酬时,网银备注什么好呢?
您老师,您好,我想问问我们工程的质保金,甲方给我们房子,但是地产公司但是也会给我们开发票
老师,一年内公司不签劳动合同是付给劳动者双倍工资还是一倍工资?
发生劳动争议,是先仲裁还是直接去法院诉讼
学堂有亿企赢系统的操作指引吗?
公司买的房子可以作为实缴资本吗
老师,甲是乙的股东,甲应收乙4000万,经甲、乙的其他债权人共同决定对乙的债务进行重组,假免除80%应收乙公司账款的还款义务,乙公司其他债权人免除30%应收乙公司还款义务,那么甲公司就上述事项应确认的损失金额为什么是1200?
老师,金蝶专业版,我是系统自动结转的固定资产折旧,结账的时候,提示没有计提,结不了账,怎么办
5179行业,有研发支出,研发支出填到A104000的研发费用后,管理费用要减掉这一部分吗?
老师,图片是24年的科目余额表和审计发的调增表,职工教育经费我算不出来审计给的调增数呢
是因为本季度开出去的销项金额低于红冲掉的那张发票的税额是吗?
你好,是的,就是这个原因。