你好,你可以正常申请退税了。
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
老师您好!我们公司申请了那个软件增值税即征即退,我们公司就是销售那个酱料包装的那个机器设备,应该是自己购买一些材料生产销售,而且还有软件,现在好像是针对这个软件可以即征即退,但是总是会有人退货我们退款要开那个红字发票,这样一来一回的话,要怎么操作这个即征即退呢?开这个负数发票会不会影响即征即退退税呢?不懂
你好..我申报咱们学堂的高新企业增值税报表.发现销售的软件收入属于即征即退.. 但是在填写销项那张表里面..已经把销售软件收入填写在了即征即退货物及加工修配里面..那就证明这部分已经没有缴纳销项税额..那我在学堂实操这家公司税务局还退换了即征即退的税款..我是哪里没有理解好吗
请问退增量和存量留抵现在的政策?纳税信用等级:A或B 退税前36个月未骗留抵,出口退税或虚开发票 退税前36个月未因偷税漏税被税务处罚2次以上 自2019.4.1起未享受过增值税即征即退、先征后返政策这个是适合所有行业吗?没有第六个月50万的要求了?怎么有看到小微不要求是A或b级,还有所有行业都能退存量吗?
老师,我公司软件企业,享受即征即退,23年9-10-1112月的即征即退没有分摊房屋进项,现在税务局要求要进行进项分摊,说要做进项转出,转出后,那还需要修改增值税附加税纳税申报表吗?没整过这个,没明白啥意思呢
企业发现2025年2月增值税申报有问题,但是这个属期增值税申报表已经引用了出口退税,系统提示所属期增值税申报表已办理出口退税不能修改,企业应该如何操作才能去进行增值税更正申报呢?
修理修配劳务开怎么开票呢
老师好,公司不在营业,个税系统里没有员工,个税还用报吗
给工人交的工伤险可以计入管理费用?有风险?
小规模纳税人所得税算清缴要选哪些表?
老师,前年的出口外销收入,现在转内销,整套账怎么处理?直接把前年的账做到今年么?用未分配利润科目直接调整可以么?税务老师,要把现在的账,拿去给他看
老师您好,想问一下残疾保证金工资填写,是汇算清缴年报的工资合计数吗?是应发工资,还是减去个人社保等的实发工资?
老师,个体工商户加工厂(一般纳税人)给自己一个人交社保,个人部分和工厂部分都计入借:管理费用一社保费,货应付职工薪酬一社保费?
去年的报关单有10张,税局说要一个批次申报,不能分多个批次申报,这是什么意思呢?可以举例说明一下吗?
姓名【方】证件类型【居民身份证】证件号码【3426231987080823Xxx】:上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。申报个税显示这个怎么办