学员你好,分录如下 5借*主营业务成本29754贷*库存商品29754 6.7.8都得有全部的资料

安达公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%。以下是该公司2021年12月发生的经济业务,要求编制相应的会计分录11、分配本月应付职工工资12000元,其中∶生产甲产品工人工资4500生产乙产品工人工资4500车间管理人员工资2000行政管理人员工资100014、按生产工人工资比例分配本月制造费用。15、本月生产甲产品1103件、乙产品526件全部完工并验收入库,结转其实际生产成本。16、结转已售甲、乙产品的生产成本(甲产品单位生产成本20元、乙产品单位生产成本40元)。
东风公司是增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,2021年5月发生下列经济业务,请根据以下(5)12日,本期采购的A、B两种材料均已验收入库。(6)13日,生产甲产品耗用A材料1000元,生产乙产品耗用B材料1500元,车间和厂部各耗用A材料500元,从仓库领出。(7)本月甲产品生产工人工资为3000元,车间和行政同时按职管理人员工资分别是1400元和180工工资总额的10%计提职工福利费。(8)16日,从银行提取现金6200元用于发放工资,并于本日发放。(9)20日,产品完工验收入库,结转完工产品成本,甲产品125吨为32000元,乙产品40吨为26000元。(10)22日,出售甲产品15吨,售价400元/吨:出售乙产品20吨,售价800元/吨,增值税税率为13%,价税款已并存入银行,同时结转已销产品的成本经济业务编制会计分录:
.某公司本月发生以下经济业务:(1)仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料600千克乙材料200千克;车间一般耗用领用田材料100千克。材料均为本期购入,•按实际成本核算。甲材料50元/千克,乙材料100元/千。(2)企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。(3)企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折1日额23000元,行政管理部门折1日6000元。(4)摊销本月应负担的去年已付款的车间保险费12000元。(5)将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。(6)本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。要求:根据上面所给的经济业务编制会计分录。
理18.结转应由本月负担的短期借款利息200元。19.根据甲、乙产品的生产工时比例分配本月发生的制造费用(本月甲产品耗用6000时,乙产品耗用4000工时)。20.本月投产的甲产品1000件和乙产品1000件全部完工入库,结转其生产成本。21.结转本月销售甲产品500件的生产成本60000元,销售乙产品500件的生产成本40000元。22.将各收入和费用账户转入“本年利润”账户。23.按规定税率计算并结转应嫩所得税(税率25%)。24.按税后利润的10%提取盈余公积。25.税后利润按投资比例应付给投资者的利润计12000元。26.将本年实现的净利润转入“利润分配”账户。其中1一11月份实现利润82700元三、要求:1.根据上述经济业务编制会技分录
一、资料:某公司为生产加工企业,从2019年初开始生产加工甲产品和乙产品。2019年发生部分经济业务如下,要求对上述经济业务编制正确的会计分录。1、从仓库领用材料35000元。其中,生产甲产品领用材料18000元,生产乙产品领用材料17000元。2、计提本月应付生产工人工资15000元,生产甲产品工人工资9000,生产乙产品工人工资6000。3、甲产品200台全部完工,其生产成本总额为33060元。结转已完工入库产品的实际生产成本。4、销售本月生产的甲产品180台,开出增值税专用发票上注明的不含税单价为210元,该公司适用的增值税税率为13%,价税款尚未收到。5、甲产品已发货,结转本期已销售甲产品180台的生产成本,共计29754元。6、期末,将本期发生的损益类账户中收入类的结转至本年利润账户。7、期末,将本期发生的损益类账户中费用类的结转至本年利润账户。8、计算本期应交所得税(所得税税率25%),并结转本年利润账户。5、6、7、8的记账凭证怎么写呀
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。